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監察院111年度單位決算評估報告

一、111年度技工、工友及駕駛未足額進用人數占預算員額比率達新高,允宜賡續檢討調減已無業務需求之員額 日期:112年10月 報告名稱:監察院111年度單位決算評估報告 目錄大綱:一、111年度技工、工友及駕駛未足額進用人數占預算員額比率達新高,允宜賡續檢討調減已無業務需求之員額 資料類別:決算案評估 作者:傅勤文

111年度監察院技工、工友及駕駛預算員額計83人,實際進用人數66人,僅占該類人員預算員額79.52%,允宜就技工、工友及駕駛人力(含超額員額)之實際進用情形,覈實編列各該人員之預算員額數及人事費。說明如下:

(一)各機關預算員額依規定應本撙節原則核實配置,並就已無業務需求之預算員額覈實減列

按中央政府機關員額管理辦法第6條及第11條規定,各機關預算員額,應本撙節原則,考量實際業務消長,核實配置,經檢討有節餘人力者,應配合減列預算員額。復依111年度中央及地方政府預算籌編原則第4點之(十)規定:「為貫徹工友、技工及駕駛員額精簡政策,有效彈性運用人力,各機關應落實下列規定:1.各機關工友、技工及駕駛,不論超額與否,均予全面凍結不得新僱…。3.各機關應積極採行『超額列管出缺後減列預算員額』…等方式,…。」準此,各機關預算員額應本撙節原則核實配置,對已無業務需求之技工、工友及駕駛預算員額,允應覈實減列。

(二)監察院近年雖有調減預算員額,惟技工、工友及駕駛之實際進用人數仍低於預算員額,容有再精簡空間

由近年監察院技工、工友及駕駛之預算員額及實際進用情形以觀(詳如表1),實際進用人數由106年度之77人,逐年降至111年度之64人,其未足額進用人數因109年度起預算員額減列10人,由108年度之17人(占比18.27%)降為109年度之9人(占比10.84%),惟110年度起又逐年增加,至111年度實際進用人數較預算員額差額達17人(占比20.48%),占比為近年新高,甚至高於減列預算員額前之比率,顯示近年該府之實際人力需求已趨下降,在未足額進用人力之情形下似不影響其業務運作,顯示其實質人力需求已下降,預算員額容有再精減空間。

綜上,政府為貫徹技工、工友及駕駛員額精簡政策,規定渠等人員不論超額與否均予全面凍結不得新僱,近年監察院技工、工友及駕駛實際進用人數均遠低於預算員額,顯示在未足額進用人力情形下,似不影響其業務運作。爰此,監察院允宜配合政府員額精簡政策,賡續檢討調減已無業務需求之技工、工友及駕駛員額,以落實員額精簡政策。

表1 監察院106年度至111年度技工、工友及駕駛人數表 單位:人

年度

預算員額

實際人數

差額

人數

占預算員額比率

106

93

77

16

17.20%

107

93

75

18

19.35%

108

93

76

17

18.27%

109

83

74

9

10.84%

110

83

69

14

16.87%

111

83

66

17

20.48%

資料來源:監察院提供。