一、內政部補助地方政府辦理公有危險建築補強重建計畫尚有逾5成之應付款及保留數待積極辦理,另部分已核定案件辦理註銷,允宜持續強化計畫審查與管考機制
內政部前瞻第3期特別預算「城鄉建設-公共服務據點整備」預算數5億3,900萬元,決算數5億3,645萬2千元(含實現數2億5,865萬7千元、應付數10萬5千元、保留數2億7,769萬元),賸餘數254萬8千元,係辦理「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」。經查:
(一)「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」內容概要
鑑於村里業務與民眾生活息息相關,舉凡有關社會福利、環保衛生、教育文化、基層建設座談、敦睦聯誼及天然災害應變等,村里活動中心均扮演重要角色,為改善村里設置集會活動中心後年久失修、現況不佳及內部設施不完善等情形,爰於「前瞻基礎建設-城鄉建設」之「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」補助辦理地方政府、鄉鎮市區公所行政中心、村里集會所等公有建築物之耐震能力評估、補強、拆除重建,及災害防救所需之村(里)廣播系統等。
(二)為強化建築物之安全,受補助之各級地方政府允宜積極執行耐震評估及整建計畫
按「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助作業要點」之審核原則,申請補助案件係依急迫程度予以補助,急迫性程度相對高者優先補助,各地方政府應就所轄申請耐震補強或拆除重建計畫,排定優先順序,內政部再予以審查,並依據補助作業要點規定之補助經費基準及比率,核定各補助案件之額度,爰受補助之各級地方政府應積極執行,以強化建築物之安全。
(三)尚有逾5成之應付款及保留數待積極辦理,另部分已核定案件辦理註銷
內政部於前瞻第3期特別預算編列「城鄉建設-公共服務據點整備」5億3,900萬元,進行「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」,惟因部分案件須重新規劃、停工或期程延期等因素,截至111年底應付數10萬5千元、保留數2億7,769萬元,合計2億7,779萬5千元,占第3期預算數之比率為51.54%,仍待積極辦理。另尚有部分已核定補助案因基地涉市地重劃開發期程仍無法辦理、或擬耐震補強之建築物經送驗為氯離子含量超標,致擬改申請重建補助、或案件經多次流標無法完成發包等因素,致事後申請註銷(詳表1),顯示計畫審查及管考機制容有改善空間。
綜上,鑑於內政部前瞻第3期特別預算辦理「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」之場所為民眾洽公及生活場域,事涉建築物安全,惟迄至111年底尚有逾5成之應付款及保留數容待積極辦理,另部分已核定案件辦理註銷,顯示計畫審查及管考機制容有改善空間,允宜督促各地方政府確實進行案件審核,並落實案件追蹤控管。
(分機:1918 魏安國)
表1 「公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心耐震評估及整建計畫」註銷案件表 單位:新臺幣千元
編號
核定年度
所屬縣市別
所屬子計畫或工作項目別
預算數
1
110
屏東縣
竹田鄉公所耐震能力補強補助計畫
7,118
2
110
澎湖縣
馬公市中興里集會所活動中心新建工程
4,000
3
110
雲林縣
四湖鄉溪底村魚寮集會所活動中心新建工程
4,000
4
110
花蓮縣
新城鄉北埔村多功能活動中心新建計畫
4,000
5
110
新北市
新店區百忍市民活動中心耐震補強
2,000
6
110
臺中市
大里區聯合行政中心新建計畫(異地新建合併規劃設置公共托育)
100,000
7
110
臺南市
永康區復興里活動中心拆除重建
5,000
8
110
宜蘭縣
羅東鎮公所辦公廳舍興建(合併規劃設置公共托育)
100,000
9
111
嘉義縣
竹崎鄉緞繻村活動中心耐震詳評
300
10
111
新北市
深坑區公所耐震詳評
350
11
111
屏東縣
枋山鄉公所耐震補強
20,000
12
111
臺南市
安南區安順里活動中心
12
13
111
臺南市
安南區溪心里活動中心
12
14
111
臺南市
安南區淵東里活動中心
12
15
111
臺南市
安南區新順里活動中心
12
16
111
臺南市
安南區溪頂溪東里聯合活動中心
12
17
111
臺南市
安南區國安里活動中心
12
18
111
臺南市
楠西區東勢里民活動中心
12
19
111
臺南市
新化區協興里活動中心
12
20
111
雲林縣
崙背鄉枋南村新庄集會所活動中心
4,000
21
111
基隆市
暖暖里民活動中心
12
22
111
基隆市
仁愛區龍門里民活動中心
12
23
111
臺南市
仁德區大甲二行活動中心初評
10
資料來源:內政部提供,本中心整理。
二、營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」部分案件進度落後,允宜督促該管地方政府強化進度控管,並落實提升均衡城鄉發展及增加公園綠地成效之措施
營建署及所屬前瞻第3期特別預算「城鄉建設-城鎮之心工程」編列20億600萬元,係用於辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之經費,決算數19億6,683萬3千元(含實現數12億7,394萬3千元、應付數2億8,762萬8千元、保留數4億526萬2千元)及賸餘數3,916萬7千元。經查:
(一)「城鎮風貌及創生環境營造計畫」內容概要
為增進城鎮風貌全方位魅力,營建署於辦理「城鎮之心工程計畫」(106-109年)後,接續辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」,計畫期程110-115年,總經費60億元。該計畫以系統整合、擴大參與、專業對話及建立制度等4大策略,補助地方政府辦理1.改善公園綠地;2.生態水岸環境營造;3.重要節點景觀改造;4.閒置空間活化再利用;5.創生環境空間改善;6.社區環境自力營造等6大項目,協助鄉鎮改善空間環境,支援在地創生產業加值發展。
(二)部分案件進度落後,尚待督促該管地方政府落實控管
營建署透過補助各地方政府辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」各類案件,以達成打造具在地特色城鎮及城鄉均衡發展之目標,詢據營建署說明,截至111年底「彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」、「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第2期」因規劃設計作業時間較長或遭占用土地協商及拆遷作業時程延宕等因素,致進度落後,預算執行率各僅28.07%及27.39%(詳表2),允宜督促該管地方政府落實追蹤管考。
表2 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」前瞻第3期特別預算進度落後案件執行表 單位:新臺幣千元
案名
預算數
(A)
決算數
(B)
預算執行率(B/A)
落後原因
彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫
60,000
16,839
28.07%
因規劃設計作業時間較長,致影響後續工程進度。
嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第2期
49,280
13,500
27.39%
因規劃設計作業時間較長及遭占用土地協商及拆遷作業時程延宕,致影響後續工程進度。
資料來源:營建署。
(三)尚待強化該計畫有關均衡城鄉發展及增加公園綠地之成效
審計部針對營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之執形結果出具:「營建署辦理該計畫時與達成均衡城鄉發展之目標有間,又公園綠地預計增加面積未臻理想,補助計畫逾7成面積集中於既有公園,允宜研謀改善」之意見,仍待營建署依所擬各項措施賡續改善(詳表1)。
表1 營建署針對審計部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之意見採行改善措施表
審計部意見
改善措施
營建署辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫,有助拉近城鄉發展差距,惟補助計畫適用範圍定義模糊,部分人口外流鄉鎮區未被列入補助對象,與達成均衡城鄉發展之目標有間
該計畫因補助經費有限,且競爭型計畫係為打造計畫成果亮點,需集中補助資源投入,雖另以政策型計畫補助其餘優先之鄉鎮市,但難以全部涵蓋,且受理提案計畫申請補助時,係先由各地方政府盤點整體資源,再依地方實際需求擇其較有效益性及重點投資之鄉鎮排列優先順序提出申請,難免有未能周全之情形。後續營建署將持續宣導,請市縣政府於提案時,優先協助該等鄉鎮市。另配合國發會,協助改善空間環境,以逐步落實城鄉均衡之計畫目標。
公園綠地預計增加面積未臻理想,補助計畫逾7成面積集中於既有公園之改善
1.該計畫係以補助都市計畫地區為原則,且改善地點多位於公園、綠地及廣場等公共設施用地,因而改善既有公園之綠色基盤環境營造之案件比例較高,新闢公園因涉及用地徵收及公共設施用地開闢補償等事宜,短期內較不易執行。
2.已於111年10月~11月間召開工作坊,請各地方政府針對其景觀綱要計畫及綠色基盤資源整體盤點後,再進行提案,以避免無系統性規劃及資源投入過於分散,而未能發揮計畫補助效益之情事。
資料來源:營建署,本中心摘述整理。
綜上,營建署以前瞻第3期特別預算推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」,惟部分案件進度落後,允宜督促該管地方政府落實追蹤控管。另該計畫有關均衡城鄉發展及增加公園綠地之實施成效待強化提升,允宜依所擬措施賡續改善,俾發揮協助營造具文化、綠意及美質城鄉風貌之計畫成效。
三、營建署所辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」人本道路理念仍待落實,允宜檢討改善,並儘速訂定市區綠道路評估系統之實施要點循序推動,俾建構永續節能之市區道路
營建署及所屬於前瞻第3期特別預算「城鄉建設-提升道路品質計畫—內政部」編列100億元,用於辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」,決算數99億4,137萬1千元(含實現數98億2,178萬3千元、應付數3,237萬3千元、保留數8,721萬5千元)及賸餘數5,862萬9千元。經查:
(一)「提升道路品質計畫(內政部)2.0」概述
營建署為提升市區道路之人行環境,分別於106年6月間及109年8月間經行政院核定辦理「提升道路品質計畫(內政部)1.0」,計畫期程106年9月至110年8月;「提升道路品質計畫(內政部)2.0」,計畫期程110至113年,後經行政院於109年9月間函請其將該2個計畫整併為「提升道路品質計畫(內政部)2.0」,計畫期程延長至114年,相關經費於106至113年度編列預算,經費總額459.4億元。
營建署嗣因環境變化,爰函報經行政院111年10月間核定修正計畫,將原預算最後編列年度由113年度延後至114年度,計畫期程106-114年,並增加經費19.99億元,修正後經費總額479.39億元,透過智慧街道、智能公車、環境檢測、智能化設計及應用等智慧建設,建構安全無礙通行空間。
(二)容待持續落實人本道路理念,改善行人通行環境
據營建署都市人本交通道路規劃設計手冊,「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則,爰營建署於辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」係以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導為5大主軸,並著重於推動人行環境之改善,惟該計畫於前瞻第1-3期特別預算實際核定案件屬人行環境改善類均低於5成,且由第1期占比46.28%、第2期減少為44.76%,第3期持續降至41.57%(詳表1),似已偏離原擬著重於人行環境改善之初衷。
再者,該計畫於前瞻第1-3期特別預算期間,我國市區道路人行道總長度由105年底7,722公里,逐年增加至110年底9,807公里,111年度略降為9,630公里,市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由105年底37.04%,漸次提升至111年底44.01%,然仍未及5成,且前瞻第3期特別預算期間110及111年度增額普及率僅各為1.09及0.15個百分點(詳表2),增加速度緩慢。另經審計部指出,營建署補助地方政府辦理該計畫有助於改善都市計畫區街道環境品質,惟全國市區道路仍有逾1/3路段尚未電纜地下化,超過1/3道路其人行道淨寬不足最低標準,且其周邊交通事故發生頻繁,部分經執行改善後之路段仍有人行道淨寬不足最低標準之情事,對於人行環境改善意識容有提升空間。
表1 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」前瞻第1-3期特別預算補助案件類型統計表
年度
補助案件數
人行環境改善類別
非人行環境改善類別
亮點類別
件數
占比(%)
件數
占比(%)
件數
占比(%)
106
182
106
58.24
71
39.01
5
2.75
107
624
267
42.79
341
54.65
16
2.56
前瞻第1期特別預算合計
806
373
46.28
412
51.12
21
2.61
108
256
110
42.97
145
56.64
1
0.39
109
345
159
46.09
186
53.91
0
0.00
前瞻第2期特別預算合計
601
269
44.76
331
55.07
1
0.17
110
362
174
48.07
188
51.93
0
0.00
111
439
159
36.22
280
63.78
0
0.00
前瞻第3期特別預算合計
801
333
41.57
468
58.43
0
0.00
資料來源:營建署;本中心整理。
表2 105-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
期數
年底
普及率(A/B)
該年度普及率增額百分點
市區人行道長度
(公里)(A)
市區道路總長度
(公里)(B)
-
105
37.04%
7,722
20,851
前瞻第1期特別預算
106
38.09%
1.05
8,478
22,258
107
39.42%
1.33
8,669
21,991
前瞻第2期特別預算
108
42.49%
3.07
9,461
22,268
109
42.77%
0.28
9,523
22,268
前瞻第3期特別預算
110
43.86%
1.09
9,807
22,358
111
44.01%
0.15
9,630
21,882
說 明:109年底市區道路總長度未及統計,故沿用上一年度資料。
資料來源:營建署;本中心整理。
(三)儘速訂定市區綠道路評估系統之實施要點並賡續推動
營建署於109年度以綠色環保節能減碳及人本交通建設之核心理念建置市區綠道路評估系統,該系統以環境、經濟及社會3個不同面向,透過生態、材料與能資源、廢棄物與污染、宜居性、歷史與文化、經濟、其他創新等7個類別、25個指標建立道路工程永續性等級之評估系統。據營建署說明,未來將於訂定市區綠道路評估系統之實施要點後,逐步試辦於「提升道路品質計畫(內政部)2.0」等案件評鑑審核時適用,容待訂定時程漸次推動。
綜上,市區道路規劃管理之主要原則已由「以車為本」轉為「以人為本」之理念,然營建署辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」對於人行環境改善類型之案件比重亟待提高,另市區人行道環境存有逾1/3路段尚未電纜地下化或淨寬不足最低標準等情事,允宜檢討改善,並儘速推動適用市區綠道路評估系統,俾市區道路發展為安全舒適及兼具永續節能之人行環境。
四、迄111年底營建署「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」仍有已發包工程待積極完工,且存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事,允宜督促各地方政府研謀改善
營建署及所屬於前瞻第3期特別預算「水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」編列56億5,000萬元,決算數54億9,580萬5千元(含實現數38億5,108萬3千元、應付數4億9,285萬8千元、保留數11億5,186萬4千元)及賸餘數1億5,419萬5千元。經查:
(一)「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」內容概要
為改善淹水面積、提升都市耐洪韌性及進行災害預防及設施功能維持,爰由經濟部、內政部(營建署)等相關機關辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」,計畫期程106-114年,總經費1,004億元,其中營建署主責280億元,工作項目包括:都市排水整體改善工程、抽水站及滯洪池整建工程、系統規劃檢討、生態檢核、非工程措施、計畫管制與考核等事項,擬透過下水道系統規劃檢討、都市排水改善建設、下水道修復及韌性城市等工作,以達成整體減災效益。
(二)仍有已發包工程待積極辦理,且存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事
營建署透過補助地方政府辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」各項治水改善措施,惟截至111年底該計畫前瞻第1-3期特別預算之完工比率分別為91.28%、82.35%及28.48%,尚有已發包案件各17件(8.72%)、21件(17.65%)、108件(71.52%)仍待完工(詳表1),另有前瞻第3期特別預算之「彰化縣鹿港鎮丙幹線雨水下水道暨周邊排水改善工程」、「彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程」及「彰化縣員林市C幹線(C21-1~C21-5)雨水下水道改善工程-後續工程」等3個案件因流標多次,致111底尚未執行(詳表2);此外,審計部針對該計畫執行情形出具:「部分抽水站抽水機組設計未考量地層下陷嚴重區域,且建置年代久遠;6成以上地層下陷嚴重之鄉鎮區,其雨水下水道系統逾10年尚未辦理檢討重新規劃情事」之意見,容待督促各地方政府就前開事項檢討改善。
綜上,營建署擬透過「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」,補助各地方政府辦理各項治水工程及配套措施,惟於前瞻第1-3期特別預算之案件尚有已發包工程待積極推動,或有部分案件因多次流標,故尚未執行,並存有部分抽水機組設計未周妥及雨水下水道系統逾10年未檢討等情事,允宜督促各地方政府研謀改善,俾提升計畫成效。
表1 截至111年底「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」前瞻第1-3期特別預算案件完工情形表 單位:件
項目
第1期(106-107年)
第2期(108-109年)
第3期(110-111年)
已發包
完工
完工
比率
已發包
完工
完工
比率
已發包
完工
完工
比率
案件審查及督導作業
3
3
100.00%
1
1
100.00%
4
3
75.00%
雨水下水道系統規劃
14
11
78.57%
18
10
55.56%
23
1
4.35%
相關非工程措施
5
5
100.00%
3
3
100.00%
3
0
0.00%
雨水下水道及都市排水改善工程
173
159
91.91%
97
84
86.60%
121
39
32.23%
合計
195
178
91.28%
119
98
82.35%
151
43
28.48%
未完工案件
件數(占比)
17件(8.72%)
21件(17.65%)
108件(71.52%)
資料來源:營建署。
表2 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第3期特別預算尚未執行案件表 單位:新臺幣千元
工程名稱
預算數
決算數
彰化縣鹿港鎮丙幹線雨水下水道暨周邊排水改善工程
8,189
0
彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下水道工程
20,444
0
彰化縣員林市C幹線(C21-1~C21-5)雨水下水道改善工程-後續工程
11,834
0
資料來源:營建署。
(分機:8667楊慧敏)
五、「警消微波系統移頻計畫-警政署」預算執行結果,尚有逾9成之保留數,容待積極執行
警政署及所屬前瞻第3期特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」預算數5億9,154萬元,包括「5G智慧警察行動服務計畫」2億6,000萬元及「警消微波系統移頻計畫-警政署」3億3,154萬元;截至111年底「5G智慧警察行動服務計畫」已全數執行完畢,「警消微波系統移頻計畫-警政署」決算數3億3,154萬元,包括實現數3,165萬8千元及保留數2億9,988萬2千元,其中保留數占預算數之比率為90.45%(詳表1),該計畫係建置警政科技應用系統及擴充5G資料中心軟硬體,並配合國家5G發展政策,規劃使用頻率、設計微波系統及站臺建置。
據警政署說明,「警消微波系統移頻計畫-警政署」於110年12月10日完成規劃設計及監造,嗣受疫情、晶片短缺及俄烏戰爭影響原物料價格,致該計畫執行進度落後,於111年11月18日始決標,預計於112年底完成站臺設備安裝作業。
綜上,警政署及所屬於前瞻第3期特別預算「數位建設-推廣數位公益服務」辦理之「警消微波系統移頻計畫-警政署」,受疫情、晶片短缺及俄烏戰爭影響原物料價格調整,致進度落後,尚有逾9成之保留數,容待積極辦理。
表1 「警消微波系統移頻計畫-警政署」前瞻第3期特別預算執
行情形表 單位:新臺幣千元;%
項目
預算數(A)
決算數(B)
執行率(C=B/A)
保留數(D)
保留比率(E=D/A)
(1)辦理規劃設計及監造
45,100
45,100
100
19,374
42.96
(2)警用微波通訊系統建置案
286,440
286,440
100
280,508
97.93
合計
331,540
331,540
100
299,882
90.45
資料來源:警政署提供,本中心整理。
六、消防署「數位建設」計畫受原物料價格調整、消防署資訊機房火災事故及COVID-19疫情等影響,致辦理進度落後,尚待積極辦理
消防署及所屬於前瞻第3期特別預算「數位建設」編列預算數7億946萬元,包括「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-災害防救智慧應變服務」9,000萬元、「擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫」1億9,100萬元、「警消微波網路系統移頻計畫-消防署」1億6,846萬元及「消防5G場域計畫」2億6,000萬元,決算數7億804萬8千元(詳表1)。經查:
(一)「警消微波系統移頻計畫-消防署」預算保留比率達99.69%
消防署前瞻第3期特別預算「數位建設」項下「警消微波系統移頻計畫」預算數1億6,846萬元,截至111年底實現數52萬7千元,保留數1億6,793萬3千元,占該計畫預算數之比率為99.69%(詳表1),據消防署說明,該計畫受原物料價格調整於111年7月28日決標,刻依契約期程辦理中,預計113年12月結案。
(二)「消防5G場域計畫」受消防署資訊機房火災事故影響,致進度落後
消防署前瞻第3期特別預算「數位建設」項下「消防5G場域計畫」預算數2億6千萬元,執行後尚有保留數7,992萬9千元(詳表2),辦理情形說明如下:
「智慧防災教育計畫」:預算數1億2,550萬元,決算數1億2,453萬5千元,截至111年底尚有保留數4,584萬元,其中「智慧防災教育委託規劃設計監造服務案」截至111年底保留數185萬6千元,預計112年12月辦理驗收及核銷作業;另「智慧防災教育整合建置案」截至111年底保留數3,981萬2千元,其中3,949萬2千元已於112年8月完成驗收及核銷作業;及「民眾防災虛擬體驗課程第二期設計擴充及推廣案」截至111年底保留數417萬2千元,已於112年5月完成驗收及核銷作業。
2.「臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平臺計畫」:預算數1億2,550萬元,決算數1億2,593萬3千元,截至111年底尚有保留數3,408萬9千元,其中「委託規劃設計監造服務案」於110年2月17日決標,截至111年底尚有保留數95萬元;另「整合計畫建置案」於110年8月25日決標,截至111年底尚有保留數3,313萬9千元,主要係受消防署資訊機房火災事故影響,於111年12月6日辦理契約變更,及110-111年度辦理教育推廣項目場次,受COVID-19疫情影響延後至112年度辦理,預計於112年12月完成驗收及核銷作業。
3.「消防車輛行車安全管控研究計畫」:預算數900萬元,決算數843萬6千元,該計畫係研究運用5G即時無線通訊技術,控制路口交通號誌,節省救護車送醫時間。
綜上,消防署及所屬前瞻第3期特別預算「數位建設」預算數7億946萬元,惟經執行保留數2億4,786萬2千元,保留比率為34.94%,其中「警消微波網路系統移頻計畫-消防署」受原物料價格調整,及「消防5G場域計畫」受消防署資訊機房火災事故及COVID-19疫情影響,致辦理進度落後,尚待積極辦理。
表1 消防署「數位建設」計畫預算執行情形表 單位:新臺幣千元;%
項目
預算數(A)
決算數(B)
執行率(C=B/A)
保留數(D)
保留比率(E=D/A)
1.民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-災害防救智慧應變服務
90,000
89,820
99.80
0
0
2.擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫
191,000
189,964
99.46
0
0
3.警消微波網路系統移頻計畫-消防署
168,460
168,460
100.00
167,933
99.69
4.消防5G場域計畫
260,000
259,804
99.92
79,929
30.74
合計
709,460
708,048
99.80
247,862
34.94
資料來源:消防署提供,本中心整理。
表2 消防署「消防5G場域計畫」預算執行情形表單位:新臺幣千元;%
項目
預算數(A)
決算數(B)
執行率(C=B/A)
保留數(D)
保留比率(E=D/A)
1.智慧防災教育計畫
125,500
125,435
99.95
45,840
36.53
2.臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平臺計畫
125,500
125,933
100.35
34,089
27.16
3.辦理消防車輛行車安全管控研究
9,000
8,436
93.73
0
0
合計
260,000
259,804
99.92
79,929
30.74
資料來源:消防署提供,本中心整理。
(分機:1918 魏安國)
