跳到主要內容區塊
:::

警消人力配置及職務加給獎勵金給與情形之探討

二、警消人員相關人事費之預算執行情形 日期:110年8月 報告名稱:警消人力配置及職務加給獎勵金給與情形之探討 目錄大綱:貳、歷年來警消人力配置及職務加給獎勵金給與情形之分析 資料類別:專題研究 作者:魏安國

(一)警政署及所屬人事費之預算執行情形

近年度(103至110年度) 警政署及所屬人事費預算數呈增加趨勢,由103年度之157億3,044萬1千元,增至110年度之178億8,481萬元,增加21億5,436萬9千元,增幅13.70%,其中106年度原預算數154億8,940萬4千元,動支第二預備金1億2,943萬9千元,調整後預算數156億1,884萬3千元;及108年度原預算數166億1,712萬1千元,分別動支第一預備金752萬7千元及第二預備金293萬8千元,調整後預算數166億2,758萬7千元,而103年度至109年度預算執行率介於96.44%至99.92%之間,除103及104年度為96.44%及98.85%外,其餘年度均達99%以上(詳表2-5)。

表2-5 警政署及所屬人事費之預算執行情形表 單位:新臺幣千元

年度

預算數(A)

決算數(B)

執行率(C=B/A)

第一預備金

第二預備金

103

15,730,441

15,171,011

-

-

96.44%

104

15,713,286

15,531,988

-

-

98.85%

105

15,320,785

15,226,985

-

-

99.39%

106

15,618,843

15,537,991

-

122,227

99.48%

107

16,039,628

15,895,313

-

-

99.10%

108

16,627,587

16,539,982

7,527

2,938

99.47%

109

17,493,513

17,479,839

-

-

99.92%

110

17,884,810

8,064,674

-

-

45.09%

說 明:110年度決算數係截至4月30日止資料。

資料來源:警政署提供,本研究彙整。

(二)消防署及所屬人事費之預算執行情形

消防署及所屬人事費預算數由103年度之7億1,319萬3千元增為110年度之7億2,757萬2千元,增加1,437萬9千元,增幅2.02%,其中108年度動用第二預備金6萬6千元,主要原因係辦理警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案所需之經費,103年度至109年度預算執行率介於96.25%至98.69%之間(詳表2-6)。

表2-6 消防署及所屬人事費之預算執行情形表 單位:新臺幣千元

年度

預算數(A)

決算數(B)

執行率(C=B/A)

第一預備金

第二預備金

103

713,193

686,448

-

-

96.25%

104

708,718

692,266

-

-

97.68%

105

719,063

706,523

-

-

98.26%

106

707,329

683,745

-

-

96.67%

107

703,808

689,557

-

-

97.98%

108

724,362

708,024

-

66

97.74%

109

724,523

715,005

-

-

98.69%

110

727,572

330,765

-

-

45.46%

說 明:110年度決算數係截至4月30日止資料。

資料來源:消防署提供,本研究彙整。