我國106至112年度衛福部高齡化醫療計畫及各部會長照經費說明如次:
(一)106至112年度編列高齡化醫療預算及執行概況
彙整近年(106至112年度)衛福部及所屬於公務預算、前瞻特別預算及非營業基金推動高齡醫療等重要計畫經費概況,112年度概算數約25.6億元,至於106年度至111年度平均每年投入經費約26.03億元(詳表2-4-1),主要包括:1.醫療網計畫平均每年約8億元;2.醫師畢業後一般醫學訓練計畫平均每年約8.94億元;3.原住民族、離島偏鄉等遠距醫療專科門診及健康照護等平均每年約0.53億元;4.高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程等平均每年約5.47億元。
表2-4-1 近年度(106至112年度)衛生福利部辦理因應高齡化之醫療照護等重要計畫經費概況表 單位:新臺幣千元
預算別及計畫類別
106年
107年
108年
109年
110年
111年
112年
1醫療網計畫(公務)
805,714
785,578
943,085
967,436
609,730
688,720
693,807
2醫師畢業後一般醫學訓練計畫(醫發基金)
1,138,347
1,222,080
911,246
727,711
689,754
674,264
674,264
3原住民族、離島偏鄉等遠距醫療專科門診及健康照護等(特別預算)
-
-
-
-
46,965
58,800
57,000
4全民健保住院整合照護服務試辦計畫(健保基金)
-
-
-
-
-
300,000
-
5健康照護機構推動高齡友善健康(菸害防制基金)
9,288
8,208
8,379
2,400
7,157
8,230
7,000
6全方位癌症防治策進計畫(菸害防制基金)
-
-
-
-
-
500
500
7整合及提升心理健康服務(公務)
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
8高齡醫學及健康福祉研究中心等(公務)
-
-
-
-
-
546,621
1,126,539
合計
1,954,749
2,017,266
1,864,110
1,698,947
1,355,006
2,278,535
2,560,510
合計
公務預算
807,114
786,978
944,485
968,836
611,130
1,236,741
1,821,746
前瞻特別預算
-
-
-
-
46,965
58,800
57,000
基金
1,147,635
1,230,288
919,625
730,111
696,911
982,994
681,764
總計
1,954,749
2,017,266
1,864,110
1,698,947
1,355,006
2,278,535
2,560,510
說 明:1.109年度以前為決算審定數、110年度為自編決算數、111年度為預算數,112年度為概算數。
2.計畫類別8涵蓋醫療及長照,為避免重複計算,僅統計於醫療項下。
3.計畫編列單位:1-3醫事司、4護理及健康照護司、5-6國健署、7心理健康司、8衛福部(國衛院)。
4.計畫類別1至8之106至111年度平均每年經費26.03億元,其中類別1、2、5、7係採6年平均數;類別3採2年平均數;類別4、6、8則為111年度經費。
5.表列計畫類別包含2個以上計畫者,說明如下:類別1包含第8期醫療網計畫(106-109年)與建構敏捷韌性醫療照護體系計畫(110-113年)共2個計畫;類別3包含原住民族、離島偏鄉等遠距醫療專科門診等(110年2,596萬5千元、111年3,180萬元)與原住民族、離島等遠距醫療及健康照護(110年2,100萬元、111年2,700萬元及112年5,700萬元)共2個計畫;類別8包含國衛院-高齡醫學及健康福祉研究中心(111年1億2,135萬元、112年1億7,788萬5千元)、高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程(111年4億1,800萬元、112年9億4,100萬元)及國衛院-智慧長照與醫療照護整合(111年727萬1千元、112年765萬4千元)共3個計畫。
資料來源:衛福部提供。
(二)各部會長照經費逐年成長,112年度概算經費已達642億餘元,另各期前瞻特別預算編列合計約94億元
據各部會提供資料,為布建長照資源及提供長照服務,所編經費逐年成長,如不包括客委會及農委會之加值服務,112年度概算經費達642億餘元,已較106年度成長10.98倍,主要係長照基金支出規模逐年增加所致(詳表2-4-2),另各期前瞻特別預算累計編列經費約94億元(詳表2-4-3)。
表2-4-2 106-112年度各部會長照相關經費(不含前瞻特別預算)概況 單位:新臺幣百萬元
部會別
預算別
106年度
決算數
107年度
決算數
108年度
決算數
109年度
決算數
110年度
自編決算數
111年度
預算數
112年度
概算數
備註
衛福部
公務預算
-
-
-
-
9
12
12
本項為建構數位化資訊平臺以輔助社區預防衰弱與延緩失能服務模式計畫;補助國衛院計畫因已列於前項高齡醫療,爰不列入。
菸害防制及衛生保健基金
-
-
-
2
5
3
5
-
長照基金
1,354
16,279
30,046
41,691
46,325
55,989
57,449
-
醫療藥品作業基金
630
642
665
682
665
707
729
醫院附設護理之家支出
退輔會
公務預算
658
617
569
717
1,055
1,049
1,722
-
2,345
2,272
2,422
2,694
3,042
2,496
3,068
安養機構支出
榮民醫療作業基金
362
515
1,172
1,142
1,231
1,207
1,230
醫院附設護理之家支出
合計
5,349
20,325
34,874
46,928
52,332
61,463
64,215
-
說 明:長照基金112年度概算為衛福部長照司提供之推估數。
資料來源:各部會資料,本中心彙製。
表2-4-3前瞻特別預算長照經費執行概況 單位:新臺幣千元
部會別
計畫名稱
期間
總經費
截至110年度決算數
衛福部
銀髮健身俱樂部
110-114
100,000
6,588
公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫
106-114
2,672,184
1,706,295
108-114
4,594,639
1,538,985
110-114
1,300,000
-
國發會
加速推動地方創生計畫
110-114
750,000
-
合 計
9,416,823
3,251,868
說 明:110年度為自編決算數。
資料來源:衛福部長照司,本中心彙製。
