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交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告

三、「智慧運輸系統發展建設計畫」預算執行延遲現象已漸改善,允宜督導計畫績效尚未達標之縣市加強辦理 日期:108年9月 報告名稱:交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告 目錄大綱:壹、交通部 資料類別:預算案評估 作者:黃怡娟 叢宏安

交通部109年度「路政管理」編列「智慧運輸系統發展建設計畫」(以下簡稱智慧運輸計畫)6億4,000萬元,該計畫總經費37億2,800萬元,交通部、公路總局、地方政府及民間投資各負擔27億4,600萬元、2億5,400萬元、4億2,300萬元及3億500萬元,期程自106至109年度,截至108年度止,交通部已編列16億3,749萬9千元,係以補助地方政府及委辦相關機關之方式辦理。經查:

(一)智慧運輸計畫預算執行延遲現象已漸改善

1.107年度預算執行延遲現象較106年度改善:智慧運輸計畫106及107年度各編列預算5億4,600萬元及6億2,482萬2千元,核定計畫經費分別為4億8,458萬6千元及5億7,100萬4千元,核定率分別為89%及91%。106年度因首年辦理,涉及訂定補助作業要點、相關機關及地方政府提報計畫、審查作業及採購招標作業等行政流程,加上地方政府招標不順,以致影響預算執行,預算執行率僅30%,保留3億1,931萬元至107以後年度執行;107年度預算執行率提高至70%,保留1億3,350萬元至108以後年度執行,預算執行存有延遲現象,惟已漸改善(詳附表1)。

2.108年度預算執行率預計可達90%:智慧運輸計畫108年度編列預算4億6,667萬7千元,核定計畫經費為4億5,914萬5千元,核定率較前2年度提高至98%,迄108年7月僅執行7,761萬1千元,預算執行率為17%(詳附表1),交通部表示各補助計畫發包率達90%以上,預計至108年12月預算執行率可達90%。

附表1:智慧運輸計畫106至108年度預算辦理情形 單位:新臺幣千元

年度

法定預算數

計畫數

核定數

核定率

當年度執行數

預算執行率

當年度保留數

迄108年7月執行數

106

546,000

44

484,586

89%

165,600

30%

319,310

473,613

107

624,822

53

571,004

91%

437,504

70%

133,500

495,926

108

466,677

67

459,145

98%

77,611

17%

77,611

※註:1.資料來源,交通部;本報告整理。

2.核定率=核定數/法定預算數;預算執行率=當年度執行數/法定預算數;執行數係實現數。

3.108年度之當年度執行數及預算執行率,係截至7月底之執行情形。

(二)績效指標整體達成狀況尚佳,惟各縣市達成度有所差異

智慧運輸計畫績效指標係預期在計畫實施範圍內達成包括降低交通壅塞、提高公共運輸使用量、提高偏鄉地區公共運輸服務可及性、降低汽機車肇事率及創造關聯產業價值等目標,各年期績效指標預估值係採累加方式進行預估,推動迄107年度,整體達成狀況尚佳,惟各縣市達成度有所差異,允宜督導尚未達標之縣市加強辦理。例如:107年度降低交通壅塞指標預估值為7.5%,嘉義縣實際值為3%;提高公共運輸使用量預估值為3%,臺北市實際值為1%;提高偏鄉地區公共運輸服務可及性預估值為6%,高雄市實際值為1%;降低汽機車肇事率預估值為6%,新北市實際值為5%(詳附表2)。

附表2:智慧運輸計畫各年度績效指標預估及達成情形

年度

績效指標

106

107

108

109

預估值

實際值

預估值

實際值

預估值

預估值

降低交通壅塞

2.5%

5%-49%

7.5%

3%-57%

15%

25%

提高公共運輸使用量

1%

2%-5%

3%

1%-19%

6%

10%

提高偏鄉地區公共運輸服務可及性

2%

1%-22%

6%

1%-22%

12%

20%

降低汽機車肇事率

2%

17%-100%

6%

5%-100%

12%

20%

創造關聯產業價值(億元)

30

142.7

90

138.3

180

300

※註:1.資料來源,「智慧運輸系統發展建設計畫」及交通部;本報告整理。

綜上,智慧運輸計畫為106至109年度推動之4年期計畫,各年度預算執行延遲現象已漸改善;另推動迄107年度,績效指標整體達成狀況尚佳,惟各縣市達成度有所差異,允宜督導尚未達標之縣市加強辦理,俾提升交通便利安全。