中正紀念堂109年度預算案「管理及總務費用」項下「服務費用」編列5,277萬7千元,其中「一般服務費」科目編列3,264萬6千元,較108年度3,264萬8千元減少2千元。經查:
(一)109年度外包費,非有具體理由不得超過108年度預算數
附屬單位預算共同項目編列作業規範規定,一般服務費包括棧儲、包裝、代理(辦)、加工、外包、節目演出費用、計時與計件人員酬金及體育活動費等,除計時與計件人員酬金及體育活動費外,其餘各項非有具體理由,以不超過108年度預算數為原則。爰此,109年度外包費預算數非有具體理由不得超過108年度預算數。
(二)允宜加強外包人力管理,彈性運用人力以避免預算超支
109年度一般服務費科目包含外包費3,240萬8千元及體育活動費23萬8千元,合計3,264萬6千元。109年度預計進用外包人力合計63人,包含廁所及公園環境清潔31人、花壇草花維護8人、機電維護6人、日間保全11人及夜間保全7人。
104年度至107年度外包費決算數分別為1,754萬6千元、1,876萬7千元、2,383萬1千元及2,850萬4千元,109年度外包費預算數3,240萬8千元與108年度相同(詳附表1),惟外包人數109年度為63人較108年度58人增加5人。中正紀念堂說明109年度外包人數增加原因如下:
1.日夜間保全外包人力增加3人:109年度駐警退休3人,配合政策駐衛警人力逐年遞減並出缺不補後,爰增加外包保全人力3人。
2.環境清潔外包人力增加1人:109年度清潔人員退休1人,配合人員屆齡退休而增加清潔外包人力,以維持整體環境清潔。
3.園藝維護外包人力增加1人:109年度園藝技工退休1人,配合園藝技工退休,爰增補外包人力1人。
查中正紀念堂近年因人員屆齡退休遇缺不補而改以外包人力替代,惟囿於行政院主計總處限制中正紀念堂於108年度預算額度內進用外包人力,中正紀念堂爰於108年度預算額度內增加5位外包人力(增幅8.62%),故中正紀念堂允宜加強外包人力管理並彈性運用人力,以避免預算超支。
綜上,109年度外包費非有具體理由不得超過108年度預算數,惟中正紀念堂109年度外包費預算數雖與108年度相同,卻增加5名外包人力(增幅8.62%),允宜加強外包人力管理並彈性運用人力,以避免預算超支。
附表1:104年度至109年度管理及總務費用-服務費用-一般服務費預(決)算一覽表 單位:新臺幣千元
一般服務費項目
104年度
決算數
105年度
決算數
106年度
決算數
107年度
決算數
108年度
預算案數
109年度
預案算數
外包費
17,546
18,767
23,831
28,504
32,408
32,408
體育活動費
285
262
284
247
240
238
佣金、匯費、經理費及手續費
6
6
6
6
-
-
合 計
17,837
19,035
24,121
28,757
32,648
32,646
※註:1.資料來源,中正紀念堂提供。
