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原住民族委員會及所屬原住民族文化發展中心暨財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算評估報告

七、允宜積極辦理並加強監督「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度)中長程計畫」之各項服務設施及營運改善子計畫,俾利計畫目標之達成 日期:108年10月 報告名稱:原住民族委員會及所屬原住民族文化發展中心暨財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算評估報告 目錄大綱:參、原住民族文化發展中心 資料類別:預算案評估 作者:楊莉敏

文發中心109年度於「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列9,338萬元,辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度)中長程計畫」。經查:

(一)加強文化園區服務設施升級營運管理,以發揚園區傳統文化風貌

1.臺灣原住民族文化園區自76年開園以來,園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施,承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產,惟隨著時間經過,許多建築設施已顯老舊破損,文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度)中長程計畫」,擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。

2.該計畫經行政院105年3月核定,依照國家發展委員會意見辦理工作項目(五)、「加強文化園區服務設施升級營運管理」之9項子計畫,分別為:重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫等9項(詳附表1),計畫總經費8億7,710萬元,108年度累計預算數2億9,095萬5千元,截至108年8月底止累計執行數1億3,781萬4千元,109年度預算數9,338萬元賡續辦理各項計畫(詳附表1)。

3.詢據文發中心截至108年8月底之辦理進度略以,彙整5項子計畫(娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、樂舞展演館改善計畫、文物館整體展示空間改善計畫、原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫、園區戶外民族劇場空間建置計畫)經費,辦理上開計畫專案管理(不含監造)、規劃、BIM模型建置及建築線測繪等技術服務委託案,已於107年8月委外,並持續執行建築線測繪、原館舍興建文件調查,環境影響評估及水保計畫執行策略評估及展示館舍工程經費核編等事宜;其餘計畫亦依規劃進度辦理中。

(二)娜麓灣餐廳閒置多年,於108年6月起正式對外營運

文發中心經管之娜麓灣餐廳 (同娜麓灣區餐飲中心),因閒置期間逾5年(自100年7月至105年11月止),未達原提供遊客餐飲服務之興設目的,國有財產運用效能過低,又未善盡保管責任,肇致相關硬體設施損壞情形嚴重,經審計部106年度審核報告提出建議改善意見。

娜麓灣區餐飲中心自76年啟用以來,整體設施設備老舊且不符合現今法令規定,文發中心106及107年度陸續完成娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、無障礙通道設施等多項工程並委外營運,期間自107年4月13日至114年4月12日止(為期5年),已於108年6月起正式營運;另109年度編列600萬元辦理餐飲中心建築物安全設備改善(含結構安全、消防設備等改善工作);文發中心允宜加強監督其營運,以利相關場所有效運用。

綜上,臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置,文發中心辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106 至111 年度)中長程計畫」以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌,其中5項預計於108年完成,109年度編列9,338萬元賡續辦理其他項目,允宜加強各子計畫之監督控管機制,俾利計畫目標之達成。

附表1:文發中心106-109年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫」預算及執行情形表

單位:新臺幣千元

項 目

計畫

經費

106-108年度

109年度

累計預算數

累計執行數

預算數

1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫

83,000

73,183

24,102

14,750

2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫

45,000

10,502

22,519

13,250

3.園區遊客載運設備提升計畫

60,000

44,000

36,166

14,000

4.樂舞展演館改善計畫

277,500

6,278

0

0

5.文物館整體展示空間改善計畫

158,400

27,588

13,149

0

6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫

136,700

9,205

6,813

0

7.園區整體鋪面環境改善計畫

39,000

25,130

11,348

0

8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫

30,300

27,000

5,399

0

9.園區戶外民族劇場空間建置計畫

47,200

33,398

0

30,00010.計畫執行行政庶務費

-

34,671

18,318

21,380

合計

877,100

290,955

137,814

93,380

※註:1.資料來源,文發中心提供,資料統計期間截至108年8月31日止。

2.行政院核定1-9項計畫,第10項為前9項計畫之整體規劃經費。