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原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會111年度預算評估報告

七、「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度)中長程計畫」允宜積極辦理並控管進度,另娜麓灣區餐飲中心改善工程允宜與委託營運廠商加強協調,俾利場所有效運用 日期:110年10月 報告名稱:原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會111年度預算評估報告 目錄大綱:參、原住民族文化發展中心 資料類別:預算案評估 作者:劉雲霞

文發中心111年度於「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列2億7,982萬2千元,辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度)中長程計畫」。經查:

(一)允宜加強計畫監督控管機制,俾利計畫目標之達成

1.臺灣原住民族文化園區自76年開園以來,園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施,承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產,惟隨著時間經過,許多建築設施已顯老舊破損,文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度)中長程計畫」,擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。

2.該計畫經行政院105年3月核定,依照國家發展委員會意見辦理工作項目(五)、「文化園區服務設施升級營運管理」9項子計畫,分別為:重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫等子計畫,計畫總經費8億6,430萬元,截至110年度累計預算數5億8,447萬8千元,截至110年8月底止累計執行數4億505萬8千元,111年度預算數2億7,982萬2千元(詳表1)。

3.該計畫截至109年底之辦理進度,包括:彙整5項子計畫(娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、樂舞展演館改善計畫、文物館整體展示空間改善計畫、原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫、園區戶外民族劇場空間建置計畫)經費,辦理「園區館舍再利用計畫統包工程」案,已於108年10月30日辦理發包作業,依計畫及契約期程取得建照、完成水保計畫核定及2件水保工程施作,並完成細部設計及預算書圖核定後,持續辦理開工施作。基此,文發中心允宜加強計畫監督控管機制,俾利計畫目標之達成。

(二)娜麓灣區餐飲中心改善工程允宜與委託營運廠商加強協調,俾利相關場所有效運用

文發中心經管之娜麓灣餐廳 (同娜麓灣區餐飲中心)自76年開始啟用,因閒置期間逾5年(自100年7月至105年11月止),未達原提供遊客餐飲服務之興設目的,國有財產運用效能過低,又未善盡保管責任,肇致相關硬體設施損壞情形嚴重,經審計部於106年度提出審核意見建議改善。

文發中心依國有財產法規定將娜麓灣區餐飲中心委外營運,期間自107年4月13日至112年4月12日止(為期5年),已於108年6月起正式營運;另因預計辦理餐飲中心建築物安全設備改善(含結構安全、消防設備等改善工作)、無障礙設施及增設親子廁所及擠哺乳室等相關設施,原預計於110年6月1日委由廠商辦理施工,惟因COVID-19疫情影響施工進度,業依契約規定同意申請展延21日,截至110年8月施工進度為21.47%,持續依契約進度趕辦中。基於餐飲中心目前已委託營運管理廠商經營,文發中心允宜加強協調,俾利餐飲中心營運及相關場所有效運用。

綜上,臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置,文發中心辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度)中長程計畫」以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌,其中娜麓灣餐廳閒置多年,雖已正式對外營運,惟110年中開始辦理各項改善工程,允宜與委託營運廠商加強協調,俾利相關場所有效運用;另111年度編列2億7,982萬2千元賡續辦理各項計畫,允宜加強計畫監督控管機制,俾利計畫目標之達成。

表1 文發中心106-111年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫」預算及執行情形表

單位:新臺幣千元

子計畫

計畫經費

106-110年度

111年度

預算數

累計預算數

累計執行數

1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫

83,000

88,571

77,562

2,638

2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫

45,000

23,752

30,946

15,725

3.園區遊客載運設備提升計畫

60,000

58,000

42,952

0

4.樂舞展演館改善計畫

277,500

6,278

6,280

155,758

5.文物館整體展示空間改善計畫

158,400

108,088

31,123

30,002

6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫

136,700

28,205

12,464

32,428

7.園區整體鋪面環境改善計畫

39,000

25,130

30,6890

8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫

17,500

31,789

33,444

0

9.園區戶外民族劇場空間建置計畫

47,200

142,898

89,907

29,155

10.計畫執行行政庶務費

0

71,767

49,692

14,116

合計

864,300

584,478

405,058

279,822

說  明:1.累計執行數係統計至110年8月31日止。

2.行政院核定1-9項計畫,第10項為前9項計畫之整體規劃經費。

3.數字加減尾差係因四捨五入所致。

資料來源:文發中心提供。