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水資源作業基金111年度預算評估報告

五、勞務承攬所需人力及經費增加,允宜審酌基金財務及業務情形,並依行政簡化及節約原則,核實檢討所需人力,以撙節經費 日期:110年11月 報告名稱:水資源作業基金111年度預算評估報告 目錄大綱:壹、水資源作業基金 資料類別:預算案評估 作者:施岑佩

水資源作業基金111年度預計進用勞務承攬人力765人,並於「服務費用-一般服務費」編列所需經費5億6,309萬7千元。經查:

(一)近年以勞務承攬進用人力情形

有關近年度水資源作業基金員工及勞務承攬進用人力情形詳表1及表2,並說明如下:

108至111年度勞務承攬進用人力及所需經費呈逐年增加情形,111年度預計進用765人及所需經費5億6,309萬7千元,分別較109年度決算增加67人及5,087萬2千元,暨110年度預算案增加38人及2,410萬8千元。

另比較110及111年度所編勞務承攬進用人力工作項目,除「電廠營管」100人及「耗水費」10人等所需人力未增加外,其餘事務人員、各景觀地區環境維護服務及保全管理人力等均呈增加。詢據水利署增加原因表示:主要係辦理烏溪鳥嘴潭人工湖工程土石處理,增設多處提貨點,擴大水庫清淤,增加保全勞務承攬人力需求,以及因應機關辦公事務、河川疏濬管理、雨量站及河川水位管理等業務需求,增加部分人力;並配合基本工資調漲,增編外包費等。

表1 近年度水資源作業基金編制內員工及勞務承攬進用人力情形表

單位:人;新臺幣千元

年度

108

109

110

111

決算

決算

預算案

迄8月底

預算案

員工人數

341

329

342

324

336

用人費用

496,038

474,507

517,942

284,235

527,486

勞務承攬進用人力

人數

692

698

727

709

765

經費

505,876

512,225

538,989

273,766

563,097

說 明:表列員工含職員、警員、技工、駕駛、工友、約聘僱人員及管理會委員(15人)。

資料來源:水資源作業基金各年度預決算書及水利署提供資料。

表2 110及111年度水資源作業基金勞務承攬進用人力情形表

單位:人;新臺幣千元

工 作 項 目

110年度預算案

111年度預算案

人數

經費數

人數

經費數

事務人員

184

93,132

189

97,149

各景觀地區環境維護、售票與服務人員

198

109,829

203

106,769

保全管理

155

78,788

179

91,475

電廠營管

100

223,393

100

231,000

河川疏濬管理

60

22,775

63

23,982

雨量站及河川水位管理

20

6,932

21

8,582

耗水費

10

4,140

10

4,140

合計

727

538,989

765

563,097

資料來源:水資源作業基金110及111年度預算案。

(二)允依行政簡化及節約原則,核實檢討所需人力,以撙節經費

1.比較該基金編制內員工人數情形,111年度編列員工人數336人雖較110年度預算減少6人,但較109年度決算(329人)及110年8月底實際員工數(324人)分別增加7人及12人。另該基金近年度業務範圍,除110年度預計開徵耗水費並分別於110及111年度編列有耗水費開徵所需勞務承攬工作人力10人外,尚無重大差異性,有關111年度預計進用勞務承攬人力765人,需經費5億6,309萬7千元,並呈逐年增加趨勢,容有檢討之空間。

2.鑑於水資源作業基金近年度營運多呈短絀,允宜審酌基金業務量及財務狀況,並依行政流程簡化及業務資訊化等節約原則,核實評估所需勞務承攬進用人力需求之妥適性,以提高基金營運績效並撙節經費支出。

綜上,水資源作業基金108至111年度勞務承攬進用人力及其經費逐年增加,111年度預計進用勞務承攬人力765人,並於「服務費用-一般服務費」編列所需經費5億6,309萬7千元,分別較109年度決算增加67人及5,087萬2千元,暨較110年度預算案增加38人及2,410萬8千元,允宜審酌基金財務及業務發展,並依行政簡化及節約原則,核實檢討所需人力,以撙節經費。