原語會110年度預計員額為46人,用人費用預算編列3,725萬4千元,業務收入預算編列1億3,500萬元。經查:
(一)110年度預計員額46人,較109年度增加13人(增加39%),增幅頗鉅
原語會於108年12月26日甫完成設立,爰108年度預計員額及實際員額均僅包括董事長1人;109年度預算員額33人,截至8月底實際進用29人(詳表1),預計辦理業務包括:研究發展業務、教育推廣業務及認證測驗業務。惟查該會110年度預計員額46人,較109年度增加13人(增加39%),增幅頗鉅。據原民會表示,原語會係依109年1月20日第2次董事及監察人聯席會議決議之設置規劃,該會組織架構分為「行政管理組」、「研究發展組」、「教育推廣組」及「認證測驗組」等4組,總員額計46人,爰110年度員額係以總員額編列。
表1 原語會員額表 單位:人
職類
108年度
決算
109年度
預算
109.8月底實際
110年度
預算
董事長
1
1
1
1
執行長
0
1
1
1
主任
0
4
3
4
副主任
0
1
4
4
研究員
0
6
1
7
專員
0
5
3
5
副研究員
0
5
6
10
組員
0
5
3
5
助理研究員
0
3
6
6
工程師
0
2
1
3
合計
1
33
29
46
資料來源:原民會提供。
(二)110年度勞務成本較109年度大幅減少,主要係語言學習中心等業務移回原民會辦理,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,容有商榷之處
揆原語會預計勞務成本(詳表2),109年度包括:研究發展業務1,050萬元、教育推廣業務9,800萬元及認證測驗業務3,200萬元,合計1億4,050萬元,110年度則包括:研究發展業務1,296萬元、教育推廣業務3,200萬元及認證測驗業務3,834萬元,合計8,330萬元(詳表2)。由上開資料增減分析得知,110年度預計推動業務減少5,720萬元,減幅41%,主要係語言學習中心、瀕危語言及語推組織等相關計畫移回原民會辦理所致。基此,110年度預計辦理業務成本較109年度大幅減少,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,似有審酌空間;且詢據原民會表示,由於原語會甫設立,相關業務預計尚須2至3年後始逐步上軌道,爰110年度員額依設置規劃足額編列,容有商榷之處,允宜檢視業務實際執行成效及進度後,審慎規劃人力需求量並適時調整人力,俾利資源之妥適配置。
表2 原語會勞務成本表
業務項目
109年度
110年度
比較增減
金額
比率
研究發展業務
10,500
12,960
2,460
23%
教育推廣業務
98,000
32,000
-66,000
-67%
認證測驗業務
32,000
38,340
6,340
20%
合計
140,500
83,300
-57,200
-41%
資料來源:依原語會110年度預算案整理。
綜上,原語會110年度預計員額較109年度增加39%,增幅頗鉅,主要係因110年度員額依規劃設置之總員額編列;惟查因語言學習中心等業務移回原民會辦理,110年度勞務成本較109年度大幅減少,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,似有審酌空間,允宜檢視業務實際執行成效及進度後,審慎規劃人力需求量並適時調整人力,俾利資源之妥適配置。
(分機:1911 劉雲霞)
