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原民會主管單位預算及財團法人原文會110年度預算、原語會108預決算及109至110年度預算評估報告

一一、原語會110年度預計員額較109年度增加39%,增幅頗鉅,允宜檢視業務實際執行成效及進度後,審慎規劃人力需求 日期:109年10月 報告名稱:原民會主管單位預算及財團法人原文會110年度預算、原語會108預決算及109至110年度預算評估報告 目錄大綱:伍、財團法人原住民族語言研究發展基金會108預決算、109年度預算及110年度預算 資料類別:預算案評估 作者:劉雲霞

原語會110年度預計員額為46人,用人費用預算編列3,725萬4千元,業務收入預算編列1億3,500萬元。經查:

(一)110年度預計員額46人,較109年度增加13人(增加39%),增幅頗鉅

原語會於108年12月26日甫完成設立,爰108年度預計員額及實際員額均僅包括董事長1人;109年度預算員額33人,截至8月底實際進用29人(詳表1),預計辦理業務包括:研究發展業務、教育推廣業務及認證測驗業務。惟查該會110年度預計員額46人,較109年度增加13人(增加39%),增幅頗鉅。據原民會表示,原語會係依109年1月20日第2次董事及監察人聯席會議決議之設置規劃,該會組織架構分為「行政管理組」、「研究發展組」、「教育推廣組」及「認證測驗組」等4組,總員額計46人,爰110年度員額係以總員額編列。

表1 原語會員額表               單位:人

職類

108年度

決算

109年度

預算

109.8月底實際

110年度

預算

董事長

1

1

1

1

執行長

0

1

1

1

主任

0

4

3

4

副主任

0

1

4

4

研究員

0

6

1

7

專員

0

5

3

5

副研究員

0

5

6

10

組員

0

5

3

5

助理研究員

0

3

6

6

工程師

0

2

1

3

合計

1

33

29

46

資料來源:原民會提供。

(二)110年度勞務成本較109年度大幅減少,主要係語言學習中心等業務移回原民會辦理,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,容有商榷之處

揆原語會預計勞務成本(詳表2),109年度包括:研究發展業務1,050萬元、教育推廣業務9,800萬元及認證測驗業務3,200萬元,合計1億4,050萬元,110年度則包括:研究發展業務1,296萬元、教育推廣業務3,200萬元及認證測驗業務3,834萬元,合計8,330萬元(詳表2)。由上開資料增減分析得知,110年度預計推動業務減少5,720萬元,減幅41%,主要係語言學習中心、瀕危語言及語推組織等相關計畫移回原民會辦理所致。基此,110年度預計辦理業務成本較109年度大幅減少,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,似有審酌空間;且詢據原民會表示,由於原語會甫設立,相關業務預計尚須2至3年後始逐步上軌道,爰110年度員額依設置規劃足額編列,容有商榷之處,允宜檢視業務實際執行成效及進度後,審慎規劃人力需求量並適時調整人力,俾利資源之妥適配置。

表2 原語會勞務成本表

業務項目

109年度

110年度

比較增減

金額

比率

研究發展業務

10,500

12,960

2,460

23%

教育推廣業務

98,000

32,000

-66,000

-67%

認證測驗業務

32,000

38,340

6,340

20%

合計

140,500

83,300

-57,200

-41%

資料來源:依原語會110年度預算案整理。

綜上,原語會110年度預計員額較109年度增加39%,增幅頗鉅,主要係因110年度員額依規劃設置之總員額編列;惟查因語言學習中心等業務移回原民會辦理,110年度勞務成本較109年度大幅減少,員額卻依原設置規劃之總員額擴編,似有審酌空間,允宜檢視業務實際執行成效及進度後,審慎規劃人力需求量並適時調整人力,俾利資源之妥適配置。

(分機:1911 劉雲霞)