役政署為辦理勞務承攬,110年度預算案編列1,786萬9千元,較109年度預算1,275萬4千元,增加511萬5千元,增幅40.11%。經查:
(一)110年度辦理勞務承攬外包費用預算編列情形
役政署110年度辦理勞務承攬經費1,786萬9千元,包括一般事務費1,293萬元、資訊服務費455萬5千元及委辦費38萬4千元,係編列於「役政業務-辦理替代役工作-業務費」項下,依預算員額明細表,分別為保全人力服務案5人、成功嶺替代役訓練營區資訊設備暨網路維護及服務案2人、替代役管理系統、役政署網站維護、替代役保險業務服務及公務車輛駕駛各1人、資訊機房維運2人及辦理替代役基礎訓練及役政相關業務勞務承攬17人等。
(二)近年度勞務承攬人數與預算大幅增加,允宜妥適分配人力
役政署為辦理勞務承攬人數,自105年度之4人,增加至110年度之30人,大幅增加26人,增加6.5倍(詳表1);預算數亦自105年度之230萬元,增加至110年度之1,786萬9千元,大幅增加1,556萬9千元,增加6.77倍,允宜妥適分配人力。
(三)近年度辦理勞務承攬外包費用預算執行情形未盡理想,允宜檢討覈實編列預算
役政署105年度勞務承攬預算數230萬元,決算數365萬9千元,超支135萬9千元,主要係因配合業務需要於105年新增駐點人員4名,致決算數較預算數增加;106年度至109年度預算數介於462萬6千元至1,275萬4千元之間,決算數介於461萬5千元至1,168萬2千元,預決算差異介於1萬1千元至487萬元之間(詳表2),據役政署說明,主要原因係配合業務需要新增駐點人員,及其駐點人員薪資費用係參考勞動部「職類別薪資調查」查詢各年度電腦系統設計服務業經常性薪資相關職別調查結果概估預算金額,廠商得標後依勞動基準法等相關法令辦理駐點人員薪資及提供勞健保及勞退金等支付,另增加保全人員、駕駛人員及救護技術員等勞務承攬等,惟近年度勞務承攬費用預算與實際情形未符,致執行情形多未盡理想。
綜上,役政署近年度勞務承攬費用預算執行情形未盡理想,允宜檢討覈實編列預算。
表1 役政署105年度至110年度勞務承攬預計人數與實際人數統
計表 單位:人
年度
預算人數(A)
實際人數 (B)
差異人數(A-B)
105
4
8
-4
106
8
8
0
107
9
8
1
108
20
21
-1
109
21
23
-2
110
30
-
-
說 明:109年度決算數為截至8月底執行數。
資料來源:役政署提供,本報告彙整。
表2 役政署勞務承攬預、決算統計表 單位:新臺幣千元
年度
預算數(A)
決算數 (B)
比較增減數 (C=B-A)
105
2,300
3,659
1,359
106
4,626
4,615
-11
107
6,438
4,671
-1,767
108
12,654
11,682
-972
109
12,754
7,884
-4,870
110
17,869
-
-
說 明:109年度決算數為截至8月底執行數。
資料來源:役政署各年度預、決算書,本報告彙整。
