營改基金112年度預算案於「基金用途」項下編列「第205廠遷建專案計畫」(以下簡稱205廠遷建計畫)24億2,048萬元,較111年度預算案數27億1,490萬元減少2億9,442萬元(減幅10.84%);惟近年該計畫執行情形多未臻理想,連年產生鉅額保留款,亟待研謀改善,俾儘速達成計畫目標,說明如下:
(一)205廠遷建計畫採「代拆代建、先建後遷」原則辦理,原規劃總經費273.22億餘元,執行期程104至111年度
鑑於近年來國內經濟快速發展,國軍部分營地使用、軍事區域管制及訓練場地設置,影響地方建設;為配合國家重大經濟建設,辦理營區騰讓,國防部釋出位於高雄市光中營區之土地,提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃,亦藉由營區釋出收益挹注第205廠遷建、機具重置,以發揮最大經濟效益,共創國家、地方及國軍三贏局面。由於目前205兵工廠仍在運作,為維持軍方生產不中斷,遷建案將採「代拆代建、先建後遷」原則辦理;205廠遷建計畫報經行政院於104年11月2日核定,總工程經費273億2,228萬元,執行期程104至111年度,計畫完成後,將成為「國防與民生合一」較具代表性之案例。
(二)205廠遷建計畫2度辦理修正,除延宕完工期程,復因變更工程項目及營建成本上漲等,總經費亦隨之調升
第205廠遷建專案計畫主要係釋出位於高雄市前鎮區-光中營區之土地,並遷建於光復、大樹北、林園營區;其中工程部分由高雄市政府新工處代辦執行、機具部分則由國家中山科學研究院執行,並辦理2次需求計畫書修正,分述如下:
1.第一次需求計畫書修正:光復、大樹北、林園等三營區(下稱三營區)新建工程案,自107年11月起陸續招標,惟受營建市場缺工、營建物價上漲等因素,多次流標,遲至109年8月18日始完成三營區新建工程決標開工;嗣國防部於110年6月21日核定第一次需求計畫書修正,總經費調增為292億4,560萬7千元,執行期程則調整為104至114年度。
2.第二次需求計畫書修正:受營建物價持續上漲、硝化棉廠房改採新建方式執行等影響,規劃將總經費調整為325億390萬5千元、執行期程調整為104至116年度,刻由行政院審查中。
(三)近年營改基金辦理第205廠遷建專案計畫執行情形欠佳
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定:「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程,並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況,核實編列年度預算;…。一般建築及設備計畫,應力求撙節,從嚴核列;…。」惟由表1所示,205廠遷建計畫105至110年度可用預算數介於68萬8千元至69億4,144萬1千元之間,執行結果,執行數(不含保留數及賸餘數,以下同)僅介於2萬3千元至36億5,299萬6千元、預算執行率則介於3.34%至87.67%之間,且除108、109年度外,其餘年度均低於8成,執行狀況欠佳(詳表1)。另同期間該計畫各年度預算保留金額由105年度之66萬5千元增加至110年度之32億8,802萬5千元,顯示各年度保留金額頗鉅,保留比率亦偏高,影響計畫推展。
(四)110年度205廠遷建計畫執行情形未臻理想
205廠遷建計畫110年度可用預算69億4,144萬1千元(110年度預算數65億4,047萬8千元、以前年度保留數4億96萬3千元),執行結果,執行數36億5,299萬6千元,執行率52.63%,保留數32億8,802萬5千元,停止執行數42萬元,主要係因出工數不足及辦理變更設計修正圖說等因素,致影響預算執行。
綜上,近年營改基金辦理205廠遷建計畫執行進度多有落後,成效欠佳,致各年度均有預算辦理保留,且該項工程自104年間提出後,計畫2度辦理修正,延宕執行進度;復因計畫執行期間興建工程項目變更及成本上漲,致總經費大幅增加,除影響預期遷建時程外,並加重基金財務負擔,嗣仍待依規劃加速辦理。
表1 營改基金104至112年度第205廠遷建專案計畫預、決算表
單位:新臺幣千元;%
年度
可用預算數
執行數
未支用預算數
以前年度保 留 數
本年度
預算數
合計
(1)
金額
(2)
%(2)
/(1)
本年度
保留數
停 止
支用數
104
0
0
0
0
0.00%
0
0
105
0
688
688
23
3.34%
665
0
106
665
126,375
127,040
47,209
37.16%
79,831
0
107
79,831
78,314
158,145
50,087
31.67%
107,885
173
108
107,885
2,931,930
3,039,815
2,654,391
87.32%
385,190
234
109
385,190
2,867,290
3,252,480
2,851,377
87.67%
400,963
139
110
400,963
6,540,478
6,941,441
3,652,996
52.63%
3,288,025
420
111
3,288,025
2,714,900
6,002,925
1,280,816
21.34%
-
-
112
-
2,420,480
2,420,480
-
-
-
-
說 明:本表執行率=(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。本表111年度「執行數」係截至8月底實際數。
資料來源:國軍營舍及設施改建基金提供。
