港勤公司112年度預算案編列「勞務收入-港灣收入-曳船收入」13億7,622萬2千元,「勞務成本-港灣費用」項下曳船成本8億5,112萬6千元,收入、成本相抵後曳船利益為5億2,509萬6千元。經查:
(一)近年曳船營運概況
港勤公司主要營運項目為曳船業務,據該公司資料,112年度曳船收入編列13億7,622萬2千元,較111年度預算案數增加3,375萬元,主要係預估曳船時數增加,收入隨同增加;惟除109年度因疫情致船舶進、出港及移泊艘次減少而影響收入外,112年度曳船收入預算案數較108及110年度決算數為低,主要係未來規劃多艘5,000匹馬力以上拖船調整為從事海上風機組件運輸服務,致港內曳船業務多使用4,000至4,999匹馬力拖船,單價降低致曳船收入減少(詳表1)。
表1 港勤公司108至112年度曳船業務之營運量值表
年度
營運量(小時)
平均單價(新臺幣元)
營運值(新臺幣千元)
108
58,497
24,061.22
1,407,509
109
55,719
24,580.57
1,369,605
110
53,602
26,160.26
1,402,242
111
57,392
23,391.27
1,342,472
112
57,400
23,975.99
1,376,222
說 明:108至110年度為決算數,111、112年度為預算案數。
資料來源:港勤公司112年度附屬單位預算案之5年來主要營運項目量值明細表。
(二)近年曳船業務收益情形
港勤公司108至110年度曳船業務收入、成本相抵後之曳船利益決算數由4億3,831萬4千元遞減至3億5,655萬6千元,曳船成本率由68.86%上升至74.57%,且除108年度預、決算成本率相當外,109、110年度決算成本率分別較預算提高7.44個百分點及11.12個百分點。112年度預計曳船利益為5億2,509萬6千元,為近年來最高,而曳船成本率為61.85%,為近年來最低(詳表2)。
表2 港勤公司108至112年度曳船業務收益情形 單位:新臺幣千元
年度
曳船收入(1)
曳船成本(2)
曳船利益
(1)-(2)
曳船成本率
(2)/(1)
預算(案)
108
1,199,995
826,303
373,692
68.86%
109
1,245,402
763,065
482,337
61.27%
110
1,307,500
829,627
477,873
63.45%
111
1,342,472
843,257
499,215
62.81%
112
1,376,222
851,126
525,096
61.85%
決算
108
1,407,509
969,195
438,314
68.86%
109
1,369,605
941,071
428,534
68.71%
110
1,402,242
1,045,686
356,556
74.57%
資料來源:港勤公司;本中心整理。
綜上,港勤公司主要營運項目為曳船業務,112年度預計曳船收入較111年度增加,惟較108及110年度決算數為低,主要係曳船配置調整致單價降低之故。112年度預計曳船利益為108年度以來最高,曳船成本率為近年來最低,鑒於108至110年度實際曳船成本率概呈上升趨勢,且109、110年度決算成本率均較預算增加,允宜落實撙節成本,俾達預期目標。
