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臺灣港務股份有限公司112年度營業預算評估報告

一0、港勤公司曳船業務允宜落實撙節成本,俾達預期獲利目標 日期:111年10月 報告名稱:臺灣港務股份有限公司112年度營業預算評估報告 目錄大綱:貳、營業收支方面 資料類別:預算案評估 作者:黃怡娟

港勤公司112年度預算案編列「勞務收入-港灣收入-曳船收入」13億7,622萬2千元,「勞務成本-港灣費用」項下曳船成本8億5,112萬6千元,收入、成本相抵後曳船利益為5億2,509萬6千元。經查:

(一)近年曳船營運概況

港勤公司主要營運項目為曳船業務,據該公司資料,112年度曳船收入編列13億7,622萬2千元,較111年度預算案數增加3,375萬元,主要係預估曳船時數增加,收入隨同增加;惟除109年度因疫情致船舶進、出港及移泊艘次減少而影響收入外,112年度曳船收入預算案數較108及110年度決算數為低,主要係未來規劃多艘5,000匹馬力以上拖船調整為從事海上風機組件運輸服務,致港內曳船業務多使用4,000至4,999匹馬力拖船,單價降低致曳船收入減少(詳表1)。

表1 港勤公司108至112年度曳船業務之營運量值表

年度

營運量(小時)

平均單價(新臺幣元)

營運值(新臺幣千元)

108

58,497

24,061.22

1,407,509

109

55,719

24,580.57

1,369,605

110

53,602

26,160.26

1,402,242

111

57,392

23,391.27

1,342,472

112

57,400

23,975.99

1,376,222

說 明:108至110年度為決算數,111、112年度為預算案數。

資料來源:港勤公司112年度附屬單位預算案之5年來主要營運項目量值明細表。

(二)近年曳船業務收益情形

港勤公司108至110年度曳船業務收入、成本相抵後之曳船利益決算數由4億3,831萬4千元遞減至3億5,655萬6千元,曳船成本率由68.86%上升至74.57%,且除108年度預、決算成本率相當外,109、110年度決算成本率分別較預算提高7.44個百分點及11.12個百分點。112年度預計曳船利益為5億2,509萬6千元,為近年來最高,而曳船成本率為61.85%,為近年來最低(詳表2)。

表2 港勤公司108至112年度曳船業務收益情形 單位:新臺幣千元

年度

曳船收入(1)

曳船成本(2)

曳船利益

(1)-(2)

曳船成本率

(2)/(1)

預算(案)

108

1,199,995

826,303

373,692

68.86%

109

1,245,402

763,065

482,337

61.27%

110

1,307,500

829,627

477,873

63.45%

111

1,342,472

843,257

499,215

62.81%

112

1,376,222

851,126

525,096

61.85%

決算

108

1,407,509

969,195

438,314

68.86%

109

1,369,605

941,071

428,534

68.71%

110

1,402,242

1,045,686

356,556

74.57%

資料來源:港勤公司;本中心整理。

綜上,港勤公司主要營運項目為曳船業務,112年度預計曳船收入較111年度增加,惟較108及110年度決算數為低,主要係曳船配置調整致單價降低之故。112年度預計曳船利益為108年度以來最高,曳船成本率為近年來最低,鑒於108至110年度實際曳船成本率概呈上升趨勢,且109、110年度決算成本率均較預算增加,允宜落實撙節成本,俾達預期目標。