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行政法人文化內容策進院113年度預算評估報告

五、允宜積極研謀拓展財源,提升財務自主能力,以減輕政府財政負擔 日期:112年10月 報告名稱:行政法人文化內容策進院113年度預算評估報告 目錄大綱:五、允宜積極研謀拓展財源,提升財務自主能力,以減輕政府財政負擔 資料類別:預算案評估 作者:江穗美

五、允宜積極研謀拓展財源,提升財務自主能力,以減輕政府財政負擔

文策院113年度預算案收入10億3,394萬6千元,支出10億3,394萬6千元,收支相抵餘絀0元。經查:

(一)該院成立以來收入幾乎全數仰賴政府財源挹注

文策院108年及109年決算賸餘均逾億元,110年及111年分別短絀8,026萬9千元及8,638萬4千元,112年度及113年均預計收支平衡。其收入總額除成立之第1年僅1億8,882萬9千元,其餘年度介於8億8,153萬4千元至10億7,941萬4千元間,各年度政府公務預算及專案補助收入占總收入比重介於99.52%至99.98%間(詳表1),顯示其收入幾近全數仰賴政府財源挹注。

表1 文策院108至113年度收支彙總表 單位:新臺幣千元;%

項目

108年度

109年度

110年度

111年度

112年度

113年度

收入(A)

188,829

1,075,129

975,563

881,534

1,079,414

1,033,946

—政府公務預算補助收入(B)

188,122

729,863

654,633

636,967

753,103

745,563

—政府專案補助收入(C)

672

344,244

319,731

234,731

324,736

283,383

補助收入小計(D=B+C)

188,794

1,074,107

974,364

871,698

1,077,839

1,028,946

補助收入占比(D/A)

99.98

99.90

99.88

98.88

99.85

99.52

支出(E)

68,456

637,763

1,055,832

967,918

1,079,414

1,033,946

本期賸餘(-短絀)

120,373

437,366

-80,269

-86,384

0

0

說 明:上表111年度(含)以前為決算數,112年度為預算數,113年度為預算案數。

資料來源:彙整自文策院各年度預決算書。

(二)依規定該院經費來源除來自政府核撥及捐補助外,尚包括多項自籌收入,且為績效評鑑項目之一

按文化內容策進院設置條例第4條第1項規定,該中心經費來源包括。政府之核撥及捐(補)助、受託研究及提供服務之收入、營運及產品收入、國內外公私立機構、團體與個人之捐贈及其他收入。復依同設置條例第23條第3項規定,該院年度自籌款比率達成率為績效評鑑項目之一。爰此,文策院經費財源高度仰賴政府挹注,允宜廣拓財源,提升自籌比率。

綜上,文策院收入幾乎全數仰賴政府財源挹注,惟依其設置條例,經費來源除來自政府預算資源,尚包含自籌收入,並為績效評鑑項目之一。為減輕政府財政負擔,允宜持續廣拓財源,增進自籌能力。

(分機:8653 江穗美)