跳到主要內容區塊
:::

臺灣港務股份有限公司113年度營業預算評估報告

九、港勤公司近年曳船收益未如預期,實際曳船成本率概呈上升趨勢,允宜撙節成本,俾達獲利目標 日期:112年10月 報告名稱:臺灣港務股份有限公司113年度營業預算評估報告 目錄大綱:貳、營業收支方面 資料類別:預算案評估 作者:黃怡娟

港勤公司113年度預算案編列「勞務收入-港灣收入-曳船收入」15億7,245萬2千元,「勞務成本-港灣費用」項下曳船成本9億9,904萬2千元,收入、成本相抵後曳船利益為5億7,341萬元。經查:

(一)近年曳船營運概況

港勤公司主要營運項目為曳船業務,113年度預算案編列曳船收入15億7,245萬2千元、曳船時數5萬8,427小時,均較109至111年度決算數及112年度預算數為高(詳表1),據該公司說明,主要係因船舶大型化趨勢、船舶靠港曳船時數增加,及拖船費率自112年1月1日起調漲所致。

表1 港勤公司109至113年度曳船業務之營運量值表

年度

營運量(小時)

平均單價(新臺幣元)

營運值(新臺幣千元)

109

55,719

24,580.57

1,369,605

110

53,602

26,160.26

1,402,242

111

58,249

24,136.98

1,405,943

112

57,400

23,975.99

1,376,222

113

58,427

26,913.11

1,572,452

說 明:109至111年度為決算數,112年度為預算數、113年度為預算案數。

資料來源:港勤公司113年度預算案之5年來主要營運項目量值明細表。

(二)近年曳船業務收益情形

港勤公司曳船收入、成本相抵後之曳船利益109至111年度決算數概呈減少趨勢,由4億2,853萬4千元減至3億6,144萬3千元;曳船成本率109至111年度決算則由68.71%升至74.29%,且各年決算分別較預算提高7.44個百分點、11.12個百分點及11.48個百分點,致曳船利益決算數均低於預算數。該公司113年度曳船利益編列5億7,341萬元,雖為近5年(109年度起)最高(詳表2),惟衡酌以往年度執行情形,仍宜撙節成本,俾達獲利目標。

表2 港勤公司109至113年度曳船業務收益情形

單位:新臺幣千元;%;百分點

年度

曳船收入(1)

曳船成本(2)

曳船利益

(1)-(2)

曳船成本率

(2)/(1)

109

預算數

1,245,402

763,065

482,337

61.27

決算數

1,369,605

941,071

428,534

68.71

差異數

124,203

178,006

-53,803

7.44

110

預算數

1,307,500

829,627

477,873

63.45

決算數

1,402,242

1,045,686

356,556

74.57

差異數

94,742

216,059

-121,317

11.12

111

預算數

1,342,472

843,257

499,215

62.81

決算數

1,405,943

1,044,500

361,443

74.29

差異數

63,471

201,243

-137,772

11.48

112

預算數

1,376,222

851,126

525,096

61.85

113

預算案數

1,572,452

999,042

573,410

63.53

資料來源:港勤公司;本中心整理。

綜上,港勤公司主要營運項目為曳船業務,因拖船費率調漲影響,致113年度預計曳船收入及曳船利益均為近5年(109年度起)最高。惟自109年度起曳船利益決算數均低於預算數,實際曳船成本率概呈上升趨勢,113年度預計曳船成本率亦較112年度預計數增加,允宜落實撙節成本,俾提高收益。