核安會及所屬114年度單位預算案於「一般行政-基本行政工作維持」下編列3,008萬7千元,較113年度減少7,720萬3千元,主要係減列辦公廳舍整修經費所致,惟該會114年度預算案仍新增編列會議室設備優化及公共區域宣導展示設備經費達203萬5千元。茲說明如下:
(一)國原院改制為行政法人後移撥核安會30人,核安會112年底實際員額302人,較111年底增加17人,惟迄113年7月底實際員額減為295人
1.據核安會及所屬114年度單位預算案「預算員額明細表」列示,計編列職員359人、工友7人、技工8人、駕駛2人及聘用人員7人,共計383人,較113年度法定預算員額402人,減少19人;該會114年度預算員額雖減少,然預算案人事費編列6億8,362萬5千元,較113年度法定預算增編2億2,111萬4千元,主要係國原院改制行政法人後,該院退休公務人員之退休退職給付2億1,035萬7千元改由核安會單位預算編列所致。
2.核安會112年9月改制為中央三級獨立機關,考量承接原能會及放射性物料管理局既有全部業務,並增加監督由核研所改制之行政法人國原院業務,加計移入該2機關所需安置人員,致113年度預算員額增為402人;改制後,國原院雖移撥核安會30人,惟核安會及所屬(含放射性物料管理局)112年底實際員額僅302人,較111年底增加17人,且迄113年7月底實際員額再減為295人,而114年度預算案員額編列383人,較113年度法定預算員額減少19人,與112年度預算員額相同(詳表1)。
表1 核安會及所屬111至114年度預算及實際員額概況表 單位:人
年度
職員
工友
技工
駕駛
聘用
合計
111
預算
314
10
10
5
7
346
實際
255
10
10
4
6
285
112
預算
351
10
10
5
7
383
實際
279
7
8
2
6
302
113
預算
371
10
10
4
7
402
實際
273
6
8
2
6
295
114
預算
359
7
8
2
7
383
說 明:1.各年度預算及實際員額均含原能會、輻偵中心及放射性物料管理局員額,112年度起國原院移撥人數亦納編至核安會及所屬之員額計算。
2.113年度實際員額迄7月底止。
資料來源:核安會及所屬113及114年度預算書、該會提供。
(二)113年度以組織改造為由編列辦公廳舍裝修經費逾7,000萬元,114年度預算案又增編會議室設備優化及公共區域宣導展示設備經費逾200萬元,允宜視業務實需撙節辦理
1.核安會以組織改造及員額增加或調整致原辦公空間配置難以符合需求為由,於113年度預算編列辦理辦公廳舍裝修工程7,252萬2千元。據該會說明前項工程迄113年7月底執行狀況,因物價調漲及原規劃落差,目前僅進行圖說審查階段,預計113年11月辦理招標、114年底完工。然核安會復於114年度預算案新增編列會議室設備優化及公共區域宣導展示設備經費達203萬5千元,內容包括多媒體系統110萬元、會議系統40萬元、自動控制系統30萬元、遠距視訊系統15萬元及公共區域宣導展示設備8萬5千元。
2.按113年度核安會以組織改造及員額增加為由編列辦公廳舍裝修經費逾7,000萬元,112年9月國原院改制後雖移撥核安會30人,惟因人員離退等因素,迄113年7月底該會實際員額295人,較111年底增加僅10人,且114年度預算案員額編列383人,不僅較113年度法定預算員額減少19人,且與112年度預算員額數相同;爰113年度所規劃之辦公廳舍室內裝修工程,縱需因應組織編制調整辦理整修,惟亦宜考量員額增加未如預期,所編辦公廳舍裝修工程及會議室設備優化、公共區域宣導展示設備等經費,允宜視業務實需一併檢討撙節辦理。
綜上,核安會114年度預算案新增編列會議室設備優化及公共區域宣導展示設備經費逾200萬元,鑒於該會113年度以組織改造及員額增加為由編列辦公廳舍裝修經費逾7,000萬元,惟迄113年7月底前揭裝修工程尚未發包,允宜視業務實際需要撙節編列並審酌辦理。
