國原院114年度預算案編列政府補助收入20億3,698萬9千元,其中由核安會公務預算支應辦理之「國家中子與質子科學應用研究-70MeV中型迴旋加速器建置計畫」(以下稱70MeV中型迴旋加速器建置計畫)編列第3年所需經費8億1,958萬4千元,另「國家研究用核子設施除役及清理計畫(第1期)」編列第1年所需經費1億4,965萬4千元,用以接續113年度所辦理之「輻射管制區設施與環境安全強化改善(第3期)」計畫,惟前揭於113年度所辦理之計畫迄7月底執行進度均未如預期。茲說明如下:
(一)70MeV中型迴旋加速器建置計畫因物價上漲及匯率變動等因素,於113年度修正增列總經費,惟迄同年7月底累計支用數占可支用數比率僅18.44%,尚待積極辦理
1.70MeV中型迴旋加速器建置計畫係國原院規劃建置之國家級質子與中子科學應用之中型迴旋加速器,用以提供基礎科學、生醫、太空、國防、材料及半導體等領域之試驗環境,該計畫期程為112至115年度,惟因物價上漲及匯率變動等因素,於113年度修正增列總經費為18億1,097萬4千元,其中科技發展經費10億6,197萬4千元,用以採購迴旋加速器本體與相關實驗儀器設備及建立國家級實驗室,另公共建設經費7億4,900萬元,用以興建館舍建築。
2.該計畫由核安會編列公務預算補助國原院辦理,112至114年度各編列2億4,750萬9千元、3億5,230萬元及8億1,958萬4千元;112年度執行狀況經審計部查核略以,館舍建築工程未審慎評估合理預算而多次流標,其雖已於113年4月決標,然決標金額高於同年1月所修正之公共建設經費預算數,且因該館舍工程預計完工日期延後至115年4月,致迴旋加速器本體交貨後尚需另覓合適位置存放,待館舍工程完工後始得進廠安裝及測試。復據國原院提供迄113年7月底70MeV中型迴旋加速器建置計畫執行狀況,其累計支用數占可支用預算數比率僅18.44%(詳表1),鑒於該計畫114年度預算案編列數大幅增為8億1,958萬4千元,較113年度增編4億6,728萬4千元,允宜積極辦理並落實管控進度。
表1 70MeV中型迴旋加速器建置計畫112至114年度預算編列及執行概況表 單位:新臺幣千元;%
子計畫名稱
經費需求數
迴旋加速器與放射性同位素研製國家實驗室
840,809
質子照射驗證分析國家實驗室
52,312
中子應用國家實驗室
126,819
興建館舍建築(土建與機電)
749,000
系統工程(幅防等)
42,034
經費合計數
1,810,974
年度
金額及比率
112年度
預算數
247,509
112年底累計執行數
173,934
112年底累計執行數占預算數比率
70.27
113年度
保留數
73,575
預算數
352,300
可用預算數(保留數+預算數)
425,875
7月底累計執行數
78,513
7月底累計執行數占可用預算數比率
18.44
114年度
預算案數
819,584
資料來源:113年1月「國家中子與質子科學應用研究-70MeV中型迴旋加速器建置計畫」核定本及國原院提供。
(二)「輻射管制區設施與環境安全強化改善(第3期)」迄113年7月底累計支用數占可支用數比率16.04%,允宜妥善管控執行進度,俾114年度接續之「國家研究用核子設施除役及清理計畫(第1期)」順利執行
1.「輻射管制區設施與環境安全強化改善」計畫自102年度開始辦理,而該計畫第3期主要係辦理國原院之國家研究用核設施(以下稱核設施)除役作業、廠房環境安全改善、放射性廢棄物處理貯存及核種鑑定分析設施安全改善等項目,辦理期程為111至114年,其於111至113年度各編列6,000萬元、7,675萬6千元及6,005萬1千元;據國原院提供該計畫第3期執行狀況,112年底累計執行數占可支用預算數比率雖達95.94%,惟迄113年7月底前揭比率僅16.04%,執行狀況未如預期,主要係TRR廢樹脂安定化設備修造與搬遷案、037B館水池修繕工程採購案、放射性廢第二貯存庫(015K館)自動搬運系統維護案、噴砂機通風系統維修案等尚待辦理契約變更或尚未辦理驗收請款作業所致。
2.「國家研究用核子設施除役及清理計畫(第1期)」之內容係由國原院賡續辦理核設施之除役與清理、放射性廢棄物之處理盛裝、核設施幅射監測調查、研究用核子燃料管理等項目,規劃以2階段各10年期予以推動,第1期計畫之期程為114至117年度,總經費8億8,000萬元,114年度預算案編列1億4,965萬4千元。鑒於「輻射管制區設施與環境安全強化改善(第3期)」迄113年7月底累計支用數占可支用數比率僅16.04%,允宜妥善管控執行進度,俾114年度接續之「國家研究用核子設施除役及清理計畫(第1期)」順利執行。
綜上,國原院所辦「70MeV中型迴旋加速器建置計畫」及「輻射管制區設施與環境安全強化改善(第3期)」,迄113年7月底累計支用數占可支用數比率各為18.44%及16.04%,執行進度未如預期,允宜積極辦理並妥善管控,俾後續計畫如期如質辦理。
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