跳到主要內容區塊
:::

客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會114年度預算評估報告

一五、用人費用逐年增加,惟收支情形自111年度起連年短絀,允宜審酌業務需求及未來發展妥為規劃 日期:113年11月 報告名稱:客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會114年度預算評估報告 目錄大綱:貳、財團法人客家公共傳播基金會 資料類別:預算案評估 作者:傅勤文

客傳會114年度預算案編列預計員額48人、用人費用4,095萬元,較113年度預計員額45人、用人費用3,961萬元,增加3人、134萬元,增幅分別為6.67%及3.38%(詳表1)。據客委會說明,該基金會於108年10月設立,原始規劃總員額為60人,第1年暫以晉用半數員額以維持基本營運,爾後逐年視業務執行情形調整員額。114年度除賡續營運講客廣播電臺外,將運用不同領域之AI技術,協助推動客家語言文化之傳承,爰規劃增加員額3人,隨同調整用人費用。

表1 客傳會近年員額及用人費用情形表 單位:人;新臺幣千元

年度/項目

員額(A)

用人費用

109

決算

28

25,033

110

決算

33

29,023

111

決算

36

32,674

112

決算

42

38,929

113

預算

45

39,610

114

預算案

48

40,950

資料來源:客傳會。

客傳會主要業務係辦理各項廣播、軟硬體更新改善、新媒體與數位傳播、客家電影、社區連結、行銷宣傳、國家客家合唱團及自籌款等客家公共傳播業務。檢視該基金會近年員額及用人費用情形(詳表1),員額自109年度之28人逐年增至114年預計48人,增幅71.43%,用人費用亦自109年度之2,503萬3千元,增至114年度預計4,095萬元,增幅63.58%,惟該基金會收支賸餘數自109年起逐年下降,111及112年度轉為短絀,分別為6,048萬5千元及1,904萬8千元,113及114年度亦分別預計短絀1,616萬9千元及911萬3千元(詳表2)。

表2 客傳會108至114年度收入支出餘絀表 單位:新臺幣千元

項目/年度

108年

109年

110年

111年

112年

113年

114年

收入

8

180,678

204,175

221,453

216,005

227,100

227,300

業務收入

-

180,259

202,168

201,830

209,738

211,700

211,700

業務外收入

8

419

2,007

19,623

6,267

15,400

15,600

支出

2,846

124,697

170,466

291,938

235,054

243,269

236,413

業務支出

2,846

124,278

168,642

262,909

230,101

230,269

223,413

業務外支出

-

419

1,824

19,029

4,953

13,000

13,000

本期賸餘(短絀)

-2,838

55,982

33,708

-60,485

-19,048

-16,169

-9,113

說 明:110至112年為審定決算;113年為法定預算數;114年為預算案數。

資料來源:彙整自客傳會110至114年度預算書。

綜上,客傳會為系統性推動國家語言之傳承、復振及發展之目標,近年賡續擴增員額,致用人費用持續攀升,惟該基金會自111年起連年短絀,為避免人事成本成為日後財政負擔,允宜按業務需求及未來發展,審慎規劃合理員額及所需用人費用。