客傳會114年度預算案編列預計員額48人、用人費用4,095萬元,較113年度預計員額45人、用人費用3,961萬元,增加3人、134萬元,增幅分別為6.67%及3.38%(詳表1)。據客委會說明,該基金會於108年10月設立,原始規劃總員額為60人,第1年暫以晉用半數員額以維持基本營運,爾後逐年視業務執行情形調整員額。114年度除賡續營運講客廣播電臺外,將運用不同領域之AI技術,協助推動客家語言文化之傳承,爰規劃增加員額3人,隨同調整用人費用。
表1 客傳會近年員額及用人費用情形表 單位:人;新臺幣千元
年度/項目
員額(A)
用人費用
109
決算
28
25,033
110
決算
33
29,023
111
決算
36
32,674
112
決算
42
38,929
113
預算
45
39,610
114
預算案
48
40,950
資料來源:客傳會。
客傳會主要業務係辦理各項廣播、軟硬體更新改善、新媒體與數位傳播、客家電影、社區連結、行銷宣傳、國家客家合唱團及自籌款等客家公共傳播業務。檢視該基金會近年員額及用人費用情形(詳表1),員額自109年度之28人逐年增至114年預計48人,增幅71.43%,用人費用亦自109年度之2,503萬3千元,增至114年度預計4,095萬元,增幅63.58%,惟該基金會收支賸餘數自109年起逐年下降,111及112年度轉為短絀,分別為6,048萬5千元及1,904萬8千元,113及114年度亦分別預計短絀1,616萬9千元及911萬3千元(詳表2)。
表2 客傳會108至114年度收入支出餘絀表 單位:新臺幣千元
項目/年度
108年
109年
110年
111年
112年
113年
114年
收入
8
180,678
204,175
221,453
216,005
227,100
227,300
業務收入
-
180,259
202,168
201,830
209,738
211,700
211,700
業務外收入
8
419
2,007
19,623
6,267
15,400
15,600
支出
2,846
124,697
170,466
291,938
235,054
243,269
236,413
業務支出
2,846
124,278
168,642
262,909
230,101
230,269
223,413
業務外支出
-
419
1,824
19,029
4,953
13,000
13,000
本期賸餘(短絀)
-2,838
55,982
33,708
-60,485
-19,048
-16,169
-9,113
說 明:110至112年為審定決算;113年為法定預算數;114年為預算案數。
資料來源:彙整自客傳會110至114年度預算書。
綜上,客傳會為系統性推動國家語言之傳承、復振及發展之目標,近年賡續擴增員額,致用人費用持續攀升,惟該基金會自111年起連年短絀,為避免人事成本成為日後財政負擔,允宜按業務需求及未來發展,審慎規劃合理員額及所需用人費用。
