工研院114年度預算案「員工人數彙計表」及「用人費用彙計表」編列預計員額6,400人及用人費用108億5,000萬元,較113年度預計員額6,250人及用人費用104億5,700萬元,各增加150人及3億9,300萬元,增幅分別為2.40%及3.76%(詳表1),據該院說明主要係執行政府政策性計畫、開拓顧問式創新服務商機以及海外或跨領域人才提前布局,爰增加員工人數,隨同調整用人費用。
表1 工研院近年員工人數及用人費用一覽表 單位:人;%;新臺幣千元
年
度
員工人數
用人費用
預算數
決算數
比較增減
預算數
決算數
比較增減
人數
比率
金額
比率
109
6,051
6,174
123
2.03
8,702,540
9,348,560
646,020
7.42
110
6,101
6,080
-21
-0.34
8,832,676
9,419,410
586,734
6.64
111
6,201
6,001
-200
-3.23
9,647,500
9,534,306
-113,194
-1.17
112
6,101
6,260
159
2.61
9,683,000
10,062,417
379,417
3.92
113
6,250
6,526
276
4.42
10,457,000
10,777,787
320,787
3.07
114
6,400
-
-
-
10,850,000
-
-
-
說 明:113年度決算為自編決算數。
資料來源:工研院提供。
惟經檢視工研院近5年度(109至113年度)員工人數及用人費用預、決算情形,其中員工人數於109、112至113年度決算皆超逾預算人數,且上開3年度增聘人數分別為123人、159人及276人,呈擴增趨勢;另近5年度用人費用預算數逐年增加,惟實際執行結果除111年度外,109至110年度、112至113年度決算均超逾預算編列數,允宜按業務需求及未來發展,審慎規劃合理員工人數及所需用人費用,並加強控管與執行。
綜上,工研院114年度預算案「員工人數彙計表」及「用人費用彙計表」編列預計員額6,400人及用人費用108億5,000萬元,較113年度預算各增加150人及3億9,300萬元,惟經檢視109至113年度決算實際執行情形,員工人數除110及111年度外,其餘3個年度(109、112及113年度)均超逾預算估計人數;至用人費用部分,則除111年度外,其餘4個年度(109及110、112及113年度)均超逾預算數,允宜審酌院務發展需求,審慎規劃員工合理人數及所需用人費用,並切實按預算妥為控管及執行。
