國家安全局115年度預算案於「情報行政」工作計畫之「業務費-水電費」科目編列9,342萬2千元,較114年度預算9,257萬6千元,增加84萬6千元,增幅0.91%,經查:
(一)國家安全局應本撙節原則,覈實編列水電費預算,並落實節能減碳政策
參據115年度中央及地方政府預算籌編原則第二、(三)點規定:「…。政府各項消費支出應力求節約,本緊縮及節能原則確實檢討;…。」同籌編原則第二、(八)點規定:「政府預算籌編過程中應融入淨零排放相關概念,並依淨零轉型之階段目標及關鍵戰略,就具促進淨零排放目標及效果之計畫,優先編列預算辦理。」是以,國家安全局應本撙節原則,並依實際需要,確實檢討調整編列水電費,以落實政府節能減碳政策。
(二)水電費存在預算編列與執行間落差,電費及用電度數連年決算數逾預算數,而水費及瓦斯費則常有預算數高估之情形,容顯預算編列估算與管控成效尚有精進空間
從115年度預算案國家安全局水電費支出結構以觀(詳表1),電費支出編列8,868萬7千元居首,占該年度水電費預算數94.93%,其次依序為水費支出編列356萬1千元(占3.81%),瓦斯費支出編列117萬4千元(占1.26%),顯示國家安全局能源消耗仍以電力為主。洽據國家安全局有關115年度水電費編列依據,電費係配合台電公司近年調漲電價政策,並參酌110至113年度用電度數及實際支用數額,另因訓練中心因應代訓專案班隊及協辦各處室講習次數增加,爰增編電費;至水費及瓦斯費部分,則係分別參考110至113年度用水度數、瓦斯度數及實際支用數額為編列基準。
表1 111至115年度國家安全局水電費之預、決算表
單位:新臺幣千元;度數
年度
預決
算別
水費(1)
瓦斯費(2)
金額
差異金額
度數
金額
差異金額
度數
111
預算數
3,390
-344
169,835
1,186
-547
107,319
決算數
3,046
143,289
639
64,559
112
預算數
3,390
-927
169,835
1,186
-540
107,319
決算數
2,463
148,947
646
78,581
113
預算數
3,375
-300
169,110
1,187
-481
107,344
決算數
3,075
142,659
706
65,538
114
預算數
3,375
-
169,110
1,185
-
107,144
實際數
2,454
108,712
568
52,357
115
預算數
3,561
-
168,135
1,174
-
106,687
年度
預決
算別
電費(3)
水電費合計金額(1+2+3)
金額
差異金額
度數
金額
差異金額
111
預算數
52,173
5,618
17,359,852
56,749
4,727
決算數
57,791
18,461,769
61,476
112
預算數
52,173
1,591
17,359,852
56,749
124
決算數
53,764
18,921,510
56,873
113
預算數
74,832
10,282
18,722,915
79,394
9,501
決算數
85,114
18,868,231
88,895
114
預算數
88,016
-
18,874,366
92,576
-
實際數
55,794
12,192,291
58,816
115
預算數
88,687
-
18,905,424
93,422
-
說 明:本表114年度實際數係截至7月底之實際支用數。本表差異金額係指決算數-預算數。115年度為預算案數。
資料來源:國家安全局提供,本中心整理。
檢視111至113年度國家安全局電費預算執行結果,電費決算數均高於預算數,分別超出561萬8千元、159萬1千元及1,028萬2千元,且用電度數均逾預算數,並概呈增加趨勢,顯示用電需求持續攀升,預算控管亟待加強。至於水費及瓦斯費之預、決算執行情形,111至113年度決算數均低於預算數,其中水費預、決算數差異金額介於30萬元至92萬7千元間,而瓦斯費差異金額則介於48萬1千元至54萬7千元間,顯示水費及瓦斯費之預算編列與實際執行存在一定落差。惟115年度水費及瓦斯費之預算案數,分別編列為356萬1千元及117萬4千元,均仍高於近3年(111至113年度)各自之最高決算數(水費307萬5千元及瓦斯費70萬6千元)。容顯預算精確度仍有改善空間。
綜上,國家安全局115年度水電費預算編列9,342萬2千元,較114年度預算數及113年度決算數成長。然水電費存在預算編列與執行間落差,其中電費及用電度數連年決算數逾預算數,而水費及瓦斯費則常有預算高估之情形,容顯預算估列與管控成效尚有精進空間,允宜檢討支出結構之各自實質需求,覈實編列預算,並落實節約用電政策,以提升節能減碳效益。
