交通部公路局及所屬(以下簡稱公路局)115年度預算案編列歲入106億1,924萬元,較114年度預算數105億2,122萬元,增加9,802萬元(增幅0.93%),主要係增列罰金罰鍰所致;歲出531億9,541萬4千元,較114年度預算數656億7,842萬8千元(含追加預算數512萬8千元),減少124億8,301萬4千元(減幅19.01%),主要係公路公共運輸計畫及公路系統新建及改善計畫等部分經費移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款」所致;另於總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-公路局及所屬」編列150億6,253萬8千元(詳表1)。謹就公路局115年度預算案評估如下:
表1 公路局115年度預算案「一般性補助款」編列項目明細表
單位:新臺幣千元
項次
項目
公路局
單位預算
一般性
補助款
合計
1
公路公共運輸永續及交通平權計畫
2,828,800
946,600
3,775,400
2
打造永續共好地方創生計畫-地方創生公共運輸服務升級
-
3,502
3,502
3
TPASS行政院通勤月票執行計畫
1,580,000
5,940,000
7,520,000
4
2030年客運車輛電動化推動計畫
120,700
1,621,897
1,742,597
5
對縣市道路養護及安全管理補助
-
2,608,089
2,608,089
6
生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111-116年)
-
2,274,500
2,274,500
7
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113-116年)
784,200
792,850
1,577,050
8
永續提升人行安全計畫
1,201,000
875,100
2,076,100
合計
6,514,700
15,062,538
21,577,238
說 明:表列項目列有單位預算者,係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源:整理自公路局115年度預算案;本中心製表。
