消防署及所屬(以下簡稱消防署)115年度預算案編列歲入5,895萬元,較114年度預算數5,891萬7千元增加3萬3千元(增幅0.06%);歲出39億5,485萬3千元,較114年度預算數56億7,385萬4千元(含追加預算數1億1,672萬7千元)減列17億1,900萬1千元(減幅30.3%),主要係「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」等計12項計畫部分經費移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款」所致;另於總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-消防署及所屬」前揭12項計畫及新增「大規模極端事件應變演練」等2項計畫,合計編列21億6,723萬1千元(詳表1)。謹就消防署115年度預算案評估如下:
表1 115年度預算案消防署「一般性補助款」編列項目明細表
單位:新臺幣千元
項次
項目
總經費
期程/本年度
消防署
單位預算
一般性
補助款
合計
1.
強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫
819,459
5/4
19,680
84,521
104,201
2.
建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫
1,100,540
5/2
61,858
66,500
128,358
3.
強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫
229,278
6/5
7,670
14,056
21,726
4.
韌性臺灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫
495,241
6/3
9,683
37,484
47,167
5.
精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫
297,530
4/2
51,800
23,790
75,590
6.
提升山域事故救援效能五年中程計畫
526,851
5/3
26,981
36,269
63,250
7.
建構國家安全化學與韌性永續計畫
2,551,397
5/2
148,830
227,008
375,838
8.
提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫
3,495,297
5/2
10,811
678,947
689,758
9.
韌性國家醫療整備計畫
828,886
4/3
36,706
222,878
259,584
10.
建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫
1,455,021
3/3
273,958
266,266
540,224
11.
資通訊設備多重異地備援備份中程計畫
832,914
3/3
30,010
166,662
196,672
12.
建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫
1,938,697
5/3
246,301
52,950
299,251
13.
大規模極端事件應變演練
2/1
56,290
198,400
254,690
14.
無人載具產業發展統籌型計畫經費
361,500
3/1
-
91,500
91,500
合計
980,578
2,167,231
3,147,809
說 明:表列項目有單位預算者,係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源:消防署115年度預算案;本中心整理。
